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1. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 2. 協助公司內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 3. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂年度稽核工作計畫,確保內部稽核及內部控制制度之執行,追蹤並協助各單位進行異常事項追蹤改善作業。 4. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 5. 統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循及公告申報。 6. 配合專業機構,協助專案導入之推動及專案執行。 7. 其他專案及主管交辦事項。企業內部控制人員證照

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1. 內部控制及內部稽核制度之制定增修與執行。 2.風險評估作業之規劃、執行及呈核,參考風險因素及公司實際營運情形,擬定稽核計劃,呈核及執行,出具稽核報告並進行缺失追蹤改善。 3.定期向監察人及獨立董事報告稽核業務及列席董事會報告。 4.自行檢查之計畫、推行、複審、改善、追蹤。 5.公司治理相關議題持續導入,撰寫公司治理評鑑。 6.排訂稽核計劃與執行。 7.主管交辦事項。 具會計師事務所兩年以上查核經驗佳一般商業學類輕型機車,普通小型車輕型機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1.負責公司內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 2.規劃並執行年度稽核計劃,確保內部稽核及內部控制制度之執行,追蹤並協助各單位進行異常事項追蹤改善作業。 3.統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循及公告申報。 4.配合輔導券商及會計師,協助IPO專案。 5.協助股東會、董事會及審計委員會之相關會議及交辦事項 6.其他專案及主管交辦事項。財務金融學類,會計學類,企業管理學類國際內部稽核師(CIA),企業內部控制人員證照普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。會計學類,財務金融學類,一般商業學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1.執行各項例行性分析作業及專案的執行與推動。 2.內控制度建立與執行績效評估。 3.查核、協調並解決各部門間之流程與作業問題。 4.內控自行檢查作業之推行、覆核及追蹤。 5.配合業務需求,出差至海外子公司進行稽核。 6.主管交辦事項。會計學類,一般商業學類,其他商業及管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1. 配合會計師、券商推動上市櫃作業。 2. 依法令、公司政策及目標,設計與增修各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3. 規劃並執行內部稽核作業包含年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善,確保內部稽核程序其有效性和合規性,並向管理層和利益相關者提供準確的資訊和建議。 4. 協助制定內部控制培訓計劃,向員工提供必要的培訓和指導,以確保內部控制意識的提高。 5. 查核、協調及解決各部門間之流程或作業問題,以提高內部控制效能和效率。 6. 配合會計師及主管機關內控查核作業及內部稽核申報事項。 7. 其他主管交辦事項。 【工作經驗】 具會計師事務所審計工作3年以上經驗/公司 IPO 經驗/上市、櫃公司 5 年以上稽核經驗。 【職務需求】 1. 具備管理制度、作業流程規劃與執行能力。 2. 積極主動且抗壓性佳,良好溝通能力。 3. 熟悉稽核執行、內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。 4. 須符合「公開發行公司內部稽核人員之適任條件」。 《《 薪資將依照個人工作經歷、能力面議並調整 》》會計學類,財政學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

具公開發行公司稽核工作經驗滿三年以上 年度稽核計畫之擬定及執行與定期出具稽核報告 內部控制及內部稽核制度的推動、制定,增修與執行 協助與執行IPO相關工作 熟悉上市櫃相關法令 熟悉ERP系統

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1、規劃及執行集團內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 2、依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 3、其他不定期稽核專案。 4、協助內控制度、內部稽核制度及相關管理辦法之優化或建立 5、其他主管交辦事項。 6、督導子公司稽核作業,配合海內外公司出差查核。

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1.依照企業或組織既定之政策或目標完善管理制度規章,強化內控制度,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.依據稽核工作計畫,規劃與執行例行性與專案性稽核工作,提報稽核報告,並持續追蹤內控缺失改善情形。 3.協助高階主管進行公司各項管理規章及制度之規劃及推動、整合標準化工作流程。 4.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理及執行結果與改善建議方案。 5.營運稽核具各部門協調能力,善溝通。 6.完成主管交辦事項。商業及管理學門輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫、呈核。 2.執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤。 3.分析內控執行情形,提出內控缺失、建議,異常事項追蹤及協助流程改善。 4.提供內部流程諮詢服務並執行各項專案稽核事項。 5.擬定各單位之內控風險及列入監控 6. 完成主管交辦事宜。 內部稽核在企業中扮演著舉足輕重的角色,需要尋找一位積極主動、具備專業知識和相關工作經驗的內部稽核人員加入我們的團隊。這個職位不僅可以為公司提供即時的風險評估和改善意見,還可以提供豐富的職涯發展機會。 如果您對這個職位感興趣並符合上述要求,請即刻申請並表達您的興趣。我們期待與您進一步探討您是否適合這個職位。國際內部稽核師(CIA),高考會計師輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1. 建立及修訂內部控制、內部稽核制度管理辦法。 2. 執行內部稽核作業,並出具報告書及追蹤改善。 3. 提供改進建議,追蹤內部控制流程持續有效實施。 4. 協調跨部門之作業流程及問題。 5. 執行主管交辦之各項專案查核。 6. 具稽核3年工作經驗。

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1. 規劃及執行專案查核、營運稽核、集團規範遵循測試,包含以下: a. 依查核目的蒐集資訊,執行風險評估,辨識重要控制程序,擬訂稽核程序,進行實地查核 及編制底稿(含資料分析/驗證、人員訪談、實地觀察、問題討論與澄清等)與控管工作進度及報告撰寫等 b. 檢視查核人員查核進度,並協助提升查核技能 2. 檢視與評估營運流程,分析問題,提供有效解決方案,以提升公司營運效率與效果 3. 追蹤異常事項改善進度,協助營運流程持續改善商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/12

•執行客房、餐飲收入稽核作業 •檢核房價 / 餐價及異常管理 •處理銷項發票相關事宜 •配合會計師查帳事宜及稅務機關之作業 •其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/03/29

1.規劃及應用程式或電腦輔助查核工具蒐集、整理及分析營運資料,並提出異常報告 2.檢視與評估營運流程,分析問題,提供有效解決方案,以提升公司營運效率與效果 3.規劃及執行專案查核、營運稽核、集團規範遵循測試,包含執行風險評估,擬訂稽核步驟,數據資料分析,控管工作進度及報告撰寫,檢視查核人員查核進度,並協助提升查核技能ACL稽核分析師 ACDA

應徵人數|1-5 人

2024/04/12

1總公司證券及期貨等自營業務例行稽核報告或專案查核作業 2.檢視規章及內部控制制度,因應各項業務風險管理諮詢建議與協調 3.配合外部單位機關查核/調閱/詢問事項及改善事項追蹤覆查作業 4.其他例行行政作業與主管交辦事項證券商高級業務員,期貨商業務員,證券商業務員

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1. 依稽核計畫辦理內部稽核作業、異常事項提報及改善進度追蹤 2. 年度內控自評覆核,協助各單位制定各項管理辦法、制度規章與作業程序 3. 專案查核 4.公開資訊公告及年度例行申報作業 5.其他主管交辦事項

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1.辦理本行與子公司資訊查核,並追蹤內/外部查核意見之改善情形。 2.督導及審閱資訊單位辦理自行查核作業。 3.依據金融資訊法規以及內部資訊規範更新查核手冊。 4.監督資訊相關採購議價/驗收作業。 5.其他主管交辦事項。商業及管理學門,資訊工程學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1. 依據事業計畫及風險評估,擬訂、執行及提報年度稽核計畫。  2. 內部控制制度建置完整性、有效性與適當性之檢查與建議。 3. 內部控制制度及作業程序遵循情形之檢查與建議。 4. 營運活動效果與效率之檢查、風險控管、異常事項追蹤與建議。 5. 重大或異常事項之專案稽核。 6. 跨部門溝通協調、解決及優化各部門間之流程及作業,提供專業管理建議。 7. 其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1.內部控制制度及內部稽核制度制定、修改及執行。 2.擬訂年度內部稽核計劃及執行與定期出具稽核報告。 3.定期向獨立董事及董事會出具相關報告。 4.統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循。

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1. 依年度稽核計畫執行公司例行稽核工作及編制公司內部稽核報告。 2. 執行年度內控自評作業 3. 落實內稽內控之制度推行與執行、異常事項追蹤及流程改善。 4. 定期出稽核報告及缺失追蹤與問題改善,向主管報告提出內控建議及異常事項改善進度。 5. 協調跨部門之作業流程及問題。 6. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 7. 其他專案查核 8. 主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1. 規劃內部控制及相關管理制度、作業流程與表單設計。 2. 年度稽核計畫及內控自評作業之規劃與執行。 3. 辦理營運及專案查核,適時提出建議。 4. 其他主管交辦事項。商業及管理學門,工程學門輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

王品集團誠徵【稽核室-內部稽核經理】 工作內容: 1.協助集團業務發展之相關內控內稽制度建立與維護效果之推進 2.集團母子公司年度稽核計畫之執行與管理 3.集團門店營運管理之稽核推動與優化 4.團隊新稽核技術專業養成與持續性稽核應用推進 5.專案稽核之推進與執行 6.協助組織風險管理 7.協助跨部門之溝通協調商業及管理學門國際內部稽核師(CIA)輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.依照企業或組織既定之政策或目標完善管理制度規章,強化內控制度,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.依據稽核工作計畫,規劃與執行例行性與專案性稽核工作,提報稽核報告,並持續追蹤內控缺失改善情形。 3.協助高階主管進行公司各項管理規章及制度之規劃及推動、整合標準化工作流程。 4.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理及執行結果與改善建議方案。 5.營運稽核具各部門協調能力,善溝通。 6.完成主管交辦事項。商業及管理學門輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

(1)需配合至海外地區(泰國/印度/歐美…等)出差執行查核; (2)執行例行審計工作、舞弊案查核及主管交辦之專案查核 【需求條件】 (1)海外查核極具挑戰性,歡迎具積極態度、願意接受挑戰之有志人士加入; (2)具大型企業稽核工作經驗3年以上,或會計師事務所相關工作經驗; (3)熟悉ERP系統(如SAP…等)操作佳; (4)有稽核或財務或成本或財務分析或採購相關工作經驗; (5)具國際內部稽核師(CIA)或高考會計師證照尤佳○法律學門,會計學類,資訊管理學類內部稽核師CIA,高考會計師

應徵人數|1-5 人

2024/04/14

01.審查財務會計收支文件、憑證及用印,檢查總分類帳。 02.審查帳務報表,以及其他財務分析資料等。 03.秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 04.協助主管查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 05.協助主管制定公司九大循環內控程序標準流程。 06.協助主管建立健全公司稽核室的組織、指導和管理體系。 07.依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形,制定稽核計畫,執行查核及提出改善建議,並追蹤成效。 08.協助主管製作稽核總報表,提報董事會作為營運依循。 09.熟內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。 10.協助集團IPO相關事宜。 11.配合主管交辦事項。一般商業學類,財務金融學類,會計學類普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理會計學類,財務金融學類普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

財務處內部公司帳務處理及大樓財務帳務查核內容一般商業學類,會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1.監視器畫面稽核。 2.核對各門市帳單及稽核。 3.其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1.依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3.對內控作業異常事項查核追蹤其改善執行情形。 4.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 5.依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊 6.主管交辦事項。會計學類,一般商業學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/14

1.依年度稽核計畫執行內部稽核相關工作、稽核報告、專案稽核,並追蹤稽核缺失改善情形 2.辦理內部控制制度自行評估覆核作業 3.各項內部稽核申報作業 4.稽核主管交辦事項

應徵人數|1-5 人

2024/04/12

1.年度稽核計畫執行查核及改善情形追蹤。 2.內部控制制度自行評估作業。 3.專案性質稽核與追蹤。 4.法令規範工作申報。 5.公會查核應對與資料提供 6.集團採購作業 7.其他主管交辦事項。證券商高級業務員,期貨商業務員,投信投顧業務員

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1. 依據事業策略目標、環境趨勢及風險評估。 2. 內部控制制度建置完整性、有效性與適當性之檢查與建議。 3. 內部控制制度及作業程序查核過程中,善用資料分析篩選出高風險交易進行查核,並取得適切之文件作為佐證。 4. 營運活動效果與效率之檢查、風險控管、異常事項追蹤與建議。 5. 重大或異常事項之專案稽核,不畫地自限、視實際狀況保持彈性,並頻繁與主管溝通。 6. 跨部門溝通協調、解決及優化各部門間之流程及作業,提供專業管理建議。 7. 定期與團隊交流,並參與外訓加強專業。 8. 其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1. 內稽內控制度設計、協助修訂內控制度、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2. 年度查核計劃訂定及執行,提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 3. 執行專案查核。 4. 董事會及主管交辦事項。一般商業學類,會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 年度稽核計畫之擬定與執行 2. 負責內控、內稽查核任務,以及年度稽核作業及稽核報告 3. 制定各項管理辦法、制度規章與作業程序 4. 監督各單位之內控事務之執行及追蹤 5. 規劃專案性稽核以協助各管理系統之改善 6. 主管交辦事項 7.銀行外部稽核業務

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1.負責公司內部控制之建立、修訂適合公司現況的內稽內控及管理辦法。 2.落實推行內控內稽相關規範,發現問題並提出解決方案與執行檢討。 3.參與討論及協調各部門間之流程或作業問題。 4.撰寫稽核報告及缺失追蹤與問題改善,提出適切的內控建議及異常事項改善進 度。 5.協助公司內控IPO專案所需之制度之推展、督促、制定增修與執行。 6.主管交辦事項。財務金融學類,會計學類,其他商業及管理學類國際內部稽核師(CIA),高考會計師普通小型車,普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1.年度稽核計劃之擬訂、執行及異常改善追蹤 2.建置及維護內部稽核制度 3.協助各部門建立有效內部控制制度及作業流程改善,協調及解決各部門間之流程或作業問題 4.督導受稽單位缺失項目改善 5.辦理定期內部控制自行評估規劃及覆核 6.IPO各項專案推動 7.辦理公開發行後公開資訊觀測站規定公告申報事項與部分股務作業 8.配合外部品質管理系統專案稽核事項 9.非商品類發包專案執行與管理 10.其他主管交辦事項會計學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

工作內容: 1.建立內部控制制度、內稽制度及相關管理辦法及作業。 2.協助完成公開發行及IPO等書件準備及作業程序,與協助ERP系統導入。 3.協助各單位完成九大循環管理辦法流程及表單規畫、修訂及執行。 4.協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5.年度稽核計畫查核及專案查核,稽核報告撰寫,並追蹤改善情形。 6.向董事會及監察人報告稽核結果。 7.完成主管機關規定稽核應申報事項。 8.配合全廠工作所需相互支援。 9.上級交辦事項之完成與回報。會計學類,財政學類,財務金融學類普通小型車,普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

【電腦稽核】 1.稽核系統開發管理、稽核數據分析及主管交辦專案。 2.執行金控及子公司(銀行、證劵、投信、租貸、創投公司等)資訊、資安業務查核。 【業務稽核】 1.執行金控及子公司(銀行、證劵、投信、租貸、創投公司等)授信、投資、風險管理、防制洗錢等主要業務查核。 【共同職責】 1.對子公司內部稽核單位進行督導。 2.對金控及子公司內部控制制度之設計及執行提供適當建議。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1、查知、協調及解決流程或作業問題。 2、協助外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 3、稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 4、協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 5、主管交辦事項。一般商業學類,會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

安德信會計師事務所