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1.紀錄會計憑證,產出公司帳務報表,及其他財務分析資料等 2.營業稅申報作業及調節表、各類所得扣繳申報作業 3.協助審計查核工作一般商業學類,會計學類

應徵人數|1-5 人

<<應徵資格>> 須有一年以上會計事務所相關經驗 (無事務所經驗者遞投履歷本公司概不回覆處理 ) 負責任、守時、細心、有效率 熟悉會計師查帳、簽證業務、財稅簽報告書登載 工作內容: 協助會計師查帳及稅務申報 <<工作時間>> 週一~週五08:15~17:15 (午休1小時) 周休二日 <<公司福利>> 中秋獎金 母親節蛋糕 年中、年終各兩次尾牙 年終獎金 生日餐 不定期員工旅遊

應徵人數|1-5 人

■工作内容 : 會計審核及帳務處理 - 審核各項費用憑證及處理相關帳務 - 與供應商對帳、請款及入帳,確保所有費用以應計基礎制入帳 - 核對各明細分類帳,並與試算表進行覆核 - 負責總帳及月結作業 - 進口成本的帳務處理 稅務管理與報告 - 營業稅申報及進行稅務調節 - 處理各項扣繳及相關稅務申報工作 資產與監控管理 - 零用金管理與撥補 - 負責存貨/報廢品盤點工作 - 固定資產登記與管理 - 資產報廢及相關稅務申辦 其他 - 財務報表編製 - 跨部門溝通(包含與門市同仁接洽) - 配合會計師查核準備資料 - 配合上級主管交辦的相關事項 語文條件:英文 中等 工作技能:Excel 中等,有使用過SAP、文中佳 工作經驗:1-3年 ■半年一次調薪機會。 在OWNDAYS約半年一次,希望者全體可申請與直屬主管直接對談, 可直接向直屬主管提出自己希望的待遇、薪資、條件等想法。 ■社員獎勵旅行 成績優秀者(門市・推薦者)將可獲得國內外旅遊獎勵。 (每回舉辦地點皆有所不同) 獎勵旅遊的目的就是盡情的大玩特玩!

應徵人數|1-5 人

1. 建立及修訂內部控制、內部稽核制度管理辦法。 2. 執行內部稽核作業,並出具報告書及追蹤改善。 3. 提供改進建議,追蹤內部控制流程持續有效實施。 4. 協調跨部門之作業流程及問題。 5. 執行主管交辦之各項專案查核。 6. 具稽核3年工作經驗。

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

•執行客房、餐飲收入稽核作業 •檢核房價 / 餐價及異常管理 •處理銷項發票相關事宜 •配合會計師查帳事宜及稅務機關之作業 •其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/03/29

1總公司證券及期貨等自營業務例行稽核報告或專案查核作業 2.檢視規章及內部控制制度,因應各項業務風險管理諮詢建議與協調 3.配合外部單位機關查核/調閱/詢問事項及改善事項追蹤覆查作業 4.其他例行行政作業與主管交辦事項證券商高級業務員,期貨商業務員,證券商業務員

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

☑️建立及修訂內部控制、內部稽核制度管理辦法。 ☑️執行內部稽核作業(需國內出差),並出具報告書及追蹤改善。 ☑️提供改進建議,追蹤內部控制流程持續有效實施。 ☑️協調跨部門之作業流程及問題。 ☑️執行各項專案查核。普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 2. 協助公司內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 3. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂年度稽核工作計畫,確保內部稽核及內部控制制度之執行,追蹤並協助各單位進行異常事項追蹤改善作業。 4. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 5. 統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循及公告申報。 6. 配合專業機構,協助專案導入之推動及專案執行。 7. 其他專案及主管交辦事項。企業內部控制人員證照

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 依稽核計畫辦理內部稽核作業、異常事項提報及改善進度追蹤 2. 年度內控自評覆核,協助各單位制定各項管理辦法、制度規章與作業程序 3. 專案查核 4.公開資訊公告及年度例行申報作業 5.其他主管交辦事項

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

(1)內部控制制度之查核 (2)公司稽核計劃之編擬、執行及查核缺失改進,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 (3)協助董事會查核公司及子公司整體之營運活動,建立有效之內部控制制度,確保制度之設計及執行持續有效。 (4)督促子公司建立內部控制制度及子公司稽核業務之監理。 (5)覆核各子公司所陳報之稽核報告或自行檢查報告,並追蹤其內部控制制度缺失及異常事項改善情形。 (6)視需要執行專案稽核,適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議,並定期於董事會報告執行狀況及結果。 (7)其他依據法令規定應執行事項與交辦事項。 (8)其他交辦事項。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1. 依據事業計畫及風險評估,擬訂、執行及提報年度稽核計畫。  2. 內部控制制度建置完整性、有效性與適當性之檢查與建議。 3. 內部控制制度及作業程序遵循情形之檢查與建議。 4. 營運活動效果與效率之檢查、風險控管、異常事項追蹤與建議。 5. 重大或異常事項之專案稽核。 6. 跨部門溝通協調、解決及優化各部門間之流程及作業,提供專業管理建議。 7. 其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1.辦理本行與子公司資訊查核,並追蹤內/外部查核意見之改善情形。 2.督導及審閱資訊單位辦理自行查核作業。 3.依據金融資訊法規以及內部資訊規範更新查核手冊。 4.監督資訊相關採購議價/驗收作業。 5.其他主管交辦事項。商業及管理學門,資訊工程學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1.執行總行單位(財務金融、風險管理、財務作業、作業中心) 2.對前項單位之自行查核作業進行督導及審核。 3.對前項單位內部控制制度之設計及執行提供適當建議。 4.執行場外監控並蒐集相關法令暨業務發展資訊,以評估各項內控作業控管之妥適性。商業及管理學門證券商高級業務員,銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融),金融市場常識與職業道德,銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1.內部控制制度及內部稽核制度制定、修改及執行。 2.擬訂年度內部稽核計劃及執行與定期出具稽核報告。 3.定期向獨立董事及董事會出具相關報告。 4.統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循。

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1.負責公司內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 2.規劃並執行年度稽核計劃,確保內部稽核及內部控制制度之執行,追蹤並協助各單位進行異常事項追蹤改善作業。 3.統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循及公告申報。 4.配合輔導券商及會計師,協助IPO專案。 5.協助股東會、董事會及審計委員會之相關會議及交辦事項 6.其他專案及主管交辦事項。財務金融學類,會計學類,企業管理學類國際內部稽核師(CIA),企業內部控制人員證照普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。商業及管理學門,法律學門,資訊工程學類證券商高級業務員,期貨商業務員

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1.執行國內個金財管/分行業務查核,確認內控及風險控管程序之有效性,並提供業務諮詢與參與專案。 2.執行場外監控並蒐集相關法令暨業務發展資訊,以評估各項內控作業控管之妥適性。 3.稽核輔助工具開發與數位作業流程提升。商業及管理學門,法律學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

社區財務系統建置及教學一般商業學類,會計學類丙級會計事務技術士

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.執行稽核工作(查核報告撰寫) 2.執行轄區稽核相關業務(授信業務相關風險彙整分析、場外風險評估及場外監控) 3.參與稽核管理部之專案性工作(手冊編制、辦法修訂、會簽會辦)一般商業學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1. 依年度稽核計畫執行公司例行稽核工作及編制公司內部稽核報告。 2. 執行年度內控自評作業 3. 落實內稽內控之制度推行與執行、異常事項追蹤及流程改善。 4. 定期出稽核報告及缺失追蹤與問題改善,向主管報告提出內控建議及異常事項改善進度。 5. 協調跨部門之作業流程及問題。 6. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 7. 其他專案查核 8. 主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1. 規劃內部控制及相關管理制度、作業流程與表單設計。 2. 年度稽核計畫及內控自評作業之規劃與執行。 3. 辦理營運及專案查核,適時提出建議。 4. 其他主管交辦事項。商業及管理學門,工程學門輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

能配合海外出差稽核作業,公開發行公司稽核人員,滿二年以上或聯合會計師事務所審計工作滿二年以上,取得內部稽查師執照尤佳普通小型車,普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 配合會計師、券商推動上市櫃作業。 2. 依法令、公司政策及目標,設計與增修各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3. 規劃並執行內部稽核作業包含年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善,確保內部稽核程序其有效性和合規性,並向管理層和利益相關者提供準確的資訊和建議。 4. 協助制定內部控制培訓計劃,向員工提供必要的培訓和指導,以確保內部控制意識的提高。 5. 查核、協調及解決各部門間之流程或作業問題,以提高內部控制效能和效率。 6. 配合會計師及主管機關內控查核作業及內部稽核申報事項。 7. 其他主管交辦事項。 【工作經驗】 具會計師事務所審計工作3年以上經驗/公司 IPO 經驗/上市、櫃公司 5 年以上稽核經驗。 【職務需求】 1. 具備管理制度、作業流程規劃與執行能力。 2. 積極主動且抗壓性佳,良好溝通能力。 3. 熟悉稽核執行、內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。 4. 須符合「公開發行公司內部稽核人員之適任條件」。 《《 薪資將依照個人工作經歷、能力面議並調整 》》會計學類,財政學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

王品集團誠徵【稽核室-內部稽核經理】 工作內容: 1.協助集團業務發展之相關內控內稽制度建立與維護效果之推進 2.集團母子公司年度稽核計畫之執行與管理 3.集團門店營運管理之稽核推動與優化 4.團隊新稽核技術專業養成與持續性稽核應用推進 5.專案稽核之推進與執行 6.協助組織風險管理 7.協助跨部門之溝通協調商業及管理學門國際內部稽核師(CIA)輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

! 1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形 3. 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等 4.內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質 5.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動會計學類,財務金融學類輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

(1)需配合至海外地區(泰國/印度/歐美…等)出差執行查核; (2)執行例行審計工作、舞弊案查核及主管交辦之專案查核 【需求條件】 (1)海外查核極具挑戰性,歡迎具積極態度、願意接受挑戰之有志人士加入; (2)具大型企業稽核工作經驗3年以上,或會計師事務所相關工作經驗; (3)熟悉ERP系統(如SAP…等)操作佳; (4)有稽核或財務或成本或財務分析或採購相關工作經驗; (5)具國際內部稽核師(CIA)或高考會計師證照尤佳○法律學門,會計學類,資訊管理學類內部稽核師CIA,高考會計師

應徵人數|1-5 人

2024/04/14

1..執行年度稽核計劃查核 2.編制查核工作底稿及撰寫 3.負責公告申報作業財務金融學類,一般商業學類,財政學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1. 規劃及執行專案查核、營運稽核、集團規範遵循測試,包含以下: a. 依查核目的蒐集資訊,執行風險評估,辨識重要控制程序,擬訂稽核程序,進行實地查核 及編制底稿(含資料分析/驗證、人員訪談、實地觀察、問題討論與澄清等)與控管工作進度及報告撰寫等 b. 檢視查核人員查核進度,並協助提升查核技能 2. 檢視與評估營運流程,分析問題,提供有效解決方案,以提升公司營運效率與效果 3. 追蹤異常事項改善進度,協助營運流程持續改善商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/12

1.對總行單位、作業中心及國內分行進行內部稽核工作(需配合出差)。 2.對前項單位內部控制制度之設計及執行提供適當建議。商業及管理學門證券商高級業務員,銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融),金融市場常識與職業道德,銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1.依照企業或組織既定之政策或目標完善管理制度規章,強化內控制度,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.依據稽核工作計畫,規劃與執行例行性與專案性稽核工作,提報稽核報告,並持續追蹤內控缺失改善情形。 3.協助高階主管進行公司各項管理規章及制度之規劃及推動、整合標準化工作流程。 4.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理及執行結果與改善建議方案。 5.營運稽核具各部門協調能力,善溝通。 6.完成主管交辦事項。商業及管理學門輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.依照企業或組織既定之政策或目標完善管理制度規章,強化內控制度,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.依據稽核工作計畫,規劃與執行例行性與專案性稽核工作,提報稽核報告,並持續追蹤內控缺失改善情形。 3.協助高階主管進行公司各項管理規章及制度之規劃及推動、整合標準化工作流程。 4.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理及執行結果與改善建議方案。 5.營運稽核具各部門協調能力,善溝通。 6.完成主管交辦事項。商業及管理學門輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.執行內部稽核並對內控體系進行評估及建議,並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案,以提升公司經營績效。 3.杜絕弊端,達到嚴謹之風險控管。資訊管理學類,一般商業學類,資訊工程學類ISO 27001資訊安全管理系統主導稽核員,國際內部稽核師(CIA),電腦稽核師CISA輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

【電腦稽核】 1.稽核系統開發管理、稽核數據分析及主管交辦專案。 2.執行金控及子公司(銀行、證劵、投信、租貸、創投公司等)資訊、資安業務查核。 【業務稽核】 1.執行金控及子公司(銀行、證劵、投信、租貸、創投公司等)授信、投資、風險管理、防制洗錢等主要業務查核。 【共同職責】 1.對子公司內部稽核單位進行督導。 2.對金控及子公司內部控制制度之設計及執行提供適當建議。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

01.審查財務會計收支文件、憑證及用印,檢查總分類帳。 02.審查帳務報表,以及其他財務分析資料等。 03.秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 04.協助主管查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 05.協助主管制定公司九大循環內控程序標準流程。 06.協助主管建立健全公司稽核室的組織、指導和管理體系。 07.依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形,制定稽核計畫,執行查核及提出改善建議,並追蹤成效。 08.協助主管製作稽核總報表,提報董事會作為營運依循。 09.熟內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。 10.協助集團IPO相關事宜。 11.配合主管交辦事項。一般商業學類,財務金融學類,會計學類普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 年度稽核計畫之擬定與執行 2. 負責內控、內稽查核任務,以及年度稽核作業及稽核報告 3. 制定各項管理辦法、制度規章與作業程序 4. 監督各單位之內控事務之執行及追蹤 5. 規劃專案性稽核以協助各管理系統之改善 6. 主管交辦事項 7.銀行外部稽核業務

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

財務處內部公司帳務處理及大樓財務帳務查核內容一般商業學類,會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3.對內控作業異常事項查核追蹤其改善執行情形。 4.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 5.依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊 6.主管交辦事項。會計學類,一般商業學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 內稽內控制度設計、協助修訂內控制度、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2. 年度查核計劃訂定及執行,提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 3. 執行專案查核。 4. 董事會及主管交辦事項。一般商業學類,會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理會計學類,財務金融學類普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1、執行稽核例行、專案查核及追蹤改善。 2、規劃及執行內控自行評估及整改作業。 3、規劃及執行AI智能稽核技術、大數據分析及自動化查核。 4、出差國內、外獨立執行各項專案查核。國際內部稽核師(CIA),電腦稽核師CISA,高考會計師,CFE,ACL稽核分析師 ACDA

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.年度稽核計劃之擬訂、執行及異常改善追蹤 2.建置及維護內部稽核制度 3.協助各部門建立有效內部控制制度及作業流程改善,協調及解決各部門間之流程或作業問題 4.督導受稽單位缺失項目改善 5.辦理定期內部控制自行評估規劃及覆核 6.IPO各項專案推動 7.辦理公開發行後公開資訊觀測站規定公告申報事項與部分股務作業 8.配合外部品質管理系統專案稽核事項 9.非商品類發包專案執行與管理 10.其他主管交辦事項會計學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1. 內部控制及內部稽核制度之制定增修與執行。 2.風險評估作業之規劃、執行及呈核,參考風險因素及公司實際營運情形,擬定稽核計劃,呈核及執行,出具稽核報告並進行缺失追蹤改善。 3.定期向監察人及獨立董事報告稽核業務及列席董事會報告。 4.自行檢查之計畫、推行、複審、改善、追蹤。 5.公司治理相關議題持續導入,撰寫公司治理評鑑。 6.排訂稽核計劃與執行。 7.主管交辦事項。 具會計師事務所兩年以上查核經驗佳一般商業學類輕型機車,普通小型車輕型機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

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