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<<應徵資格>> 須有一年以上會計事務所相關經驗 (無事務所經驗者遞投履歷本公司概不回覆處理 ) 負責任、守時、細心、有效率 熟悉會計師查帳、簽證業務、財稅簽報告書登載 工作內容: 協助會計師查帳及稅務申報 <<工作時間>> 週一~週五08:15~17:15 (午休1小時) 周休二日 <<公司福利>> 中秋獎金 母親節蛋糕 年中、年終各兩次尾牙 年終獎金 生日餐 不定期員工旅遊

應徵人數|1-5 人

■工作内容 : 會計審核及帳務處理 - 審核各項費用憑證及處理相關帳務 - 與供應商對帳、請款及入帳,確保所有費用以應計基礎制入帳 - 核對各明細分類帳,並與試算表進行覆核 - 負責總帳及月結作業 - 進口成本的帳務處理 稅務管理與報告 - 營業稅申報及進行稅務調節 - 處理各項扣繳及相關稅務申報工作 資產與監控管理 - 零用金管理與撥補 - 負責存貨/報廢品盤點工作 - 固定資產登記與管理 - 資產報廢及相關稅務申辦 其他 - 財務報表編製 - 跨部門溝通(包含與門市同仁接洽) - 配合會計師查核準備資料 - 配合上級主管交辦的相關事項 語文條件:英文 中等 工作技能:Excel 中等,有使用過SAP、文中佳 工作經驗:1-3年 ■半年一次調薪機會。 在OWNDAYS約半年一次,希望者全體可申請與直屬主管直接對談, 可直接向直屬主管提出自己希望的待遇、薪資、條件等想法。 ■社員獎勵旅行 成績優秀者(門市・推薦者)將可獲得國內外旅遊獎勵。 (每回舉辦地點皆有所不同) 獎勵旅遊的目的就是盡情的大玩特玩!

應徵人數|1-5 人

1、內部控制制度與稽核制度修訂 2、稽核各單位之內控風險流程 3、年度稽核計劃之擬訂及執行、內控缺失與異常改善進度之追蹤及確認。 4、其他專案會計學類,其他商業及管理學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 內稽內控制度設計、協助修訂內控制度、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2. 年度查核計劃訂定及執行,提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 3. 執行專案查核。 4. 董事會及主管交辦事項。一般商業學類,會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1、執行稽核例行、專案查核及追蹤改善。 2、規劃及執行內控自行評估及整改作業。 3、規劃及執行AI智能稽核技術、大數據分析及自動化查核。 4、出差國內、外獨立執行各項專案查核。國際內部稽核師(CIA),電腦稽核師CISA,高考會計師,CFE,ACL稽核分析師 ACDA

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形 3. 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等 4.內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質 5.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動 6.法令規範之遵循及公告申報 7.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案財務金融學類,會計學類,其他商業及管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1.監視器畫面稽核。 2.核對各門市帳單及稽核。 3.其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1.年度稽核計畫執行查核及改善情形追蹤。 2.內部控制制度自行評估作業。 3.專案性質稽核與追蹤。 4.法令規範工作申報。 5.公會查核應對與資料提供 6.集團採購作業 7.其他主管交辦事項。證券商高級業務員,期貨商業務員,投信投顧業務員

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1.依年度稽核計畫執行內部稽核相關工作、稽核報告、專案稽核,並追蹤稽核缺失改善情形 2.辦理內部控制制度自行評估覆核作業 3.各項內部稽核申報作業 4.稽核主管交辦事項

應徵人數|1-5 人

2024/04/12

1、查知、協調及解決流程或作業問題。 2、協助外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 3、稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 4、協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 5、主管交辦事項。一般商業學類,會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.工廠帳務資料審核 2.工廠預算及實際差異分析 3.工廠盤點與內控稽核,協助流程改善並追蹤狀況依照公司政策及目標,規劃擬訂及執行年度稽核計畫 4.具備會計或審計專業知識法令規範之遵循及公告申報 5.主管交辦事項及專案之參與執行

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1.依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3.秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4.查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5.指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主管指派交辦事項。會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作 2.檢查與評估現行作業規章程序之控制情形 3.有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形 4.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動 5.法令規範之遵循及公告申報 6.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 7.其它主管交辦事項會計學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作。 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。 3. 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等。 4.內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質。 5.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 6.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 7.其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 依據年度稽核計劃與執行稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤等,提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 2. 協助集團內控制度制修訂、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循 3. 查核作業風險評估,溝通改善跨單位相關流程 4. 依董事會與高階管理階層之營運與管理需求,執行不定期之專案性查核作業 5. 其他稽核有關作業事項及主管交辦之工作會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1.獨立執行查核作業,並提出稽核發現、撰寫報告及改善追蹤。 2.執行查核事項之風險辨識、分析、驗證、溝通及問題改善。 3.協助建立內部控制制度、作業辦法。 4.執行年度內部控制制度自行評估。 5.其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1.建立公司內部控制制度及修訂。 2.內部自評作業,稽核報告撰寫並追蹤缺失。 3.執行年度內部稽核計劃及查核作業。 4.內控內稽系統風險評估、規劃及流程改善建議。 5.配合外部會計師查核作業。 6.具邏輯力/溝通與協調/有成本分析概念/ERP經驗者佳。 7.其他依據相關法令規定需執行之事項。 8.主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.年度稽核計劃之擬定及執行。 2.自行評估作業。 3.內稽及ISO相關作業。 4.主管其他交辦事項。土木工程及水利學類,其他工程學類國際內部稽核師(CIA)輕型機車,普通小型車,普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.依照公司政策及法令規範,訂定稽核計畫,並落實辦理稽核作業。 2.針對各單位發生違法、缺失或弊端,提出檢查意見,以維持有效內控制度運作。 3.法令遵循辦理情形並適時提出優化建議。 4.定期追蹤並陳報稽核報告缺失改善之情形。 5.協助集團內部及外部稽核。

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1.協助修訂公司內控制度及各項管理作業辦法。 2.定期評估現行作業程序之控制情形,檢查各項作業循環等作業規章或制度遵行情形,內稽內控制度之設計、執行、考核之評估優化。 3.協助年度稽核計畫訂定,執行負責之稽核報告及相關改善追蹤報告。 4.執行內控自評作業,及稽核公告申報。 5.協助各單位遵循相關法令規範。 6.執行董事會及主管交辦事項。會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

(1)內部控制制度之查核 (2)公司稽核計劃之編擬、執行及查核缺失改進,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 (3)協助董事會查核公司及子公司整體之營運活動,建立有效之內部控制制度,確保制度之設計及執行持續有效。 (4)督促子公司建立內部控制制度及子公司稽核業務之監理。 (5)覆核各子公司所陳報之稽核報告或自行檢查報告,並追蹤其內部控制制度缺失及異常事項改善情形。 (6)視需要執行專案稽核,適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議,並定期於董事會報告執行狀況及結果。 (7)其他依據法令規定應執行事項與交辦事項。 (8)其他交辦事項。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1.內部稽核業務:內部稽核工作之規劃、組織、執行,並針對查核缺失提出改善建議,並追蹤缺失改善情形。 2.內部控制有效性評估:依規劃內部控制有效性自行評估之稽核,覆核組織之內部控制自行評估。 3.檢查及評估內部控制制度設計及執行有效性。 4.依組織需要及主管要求進行專案稽核或營運稽核。會計學類,一般商業學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.負責公司內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 2.規劃並執行年度稽核計劃,確保內部稽核及內部控制制度之執行,追蹤並協助各單位進行異常事項追蹤改善作業。 3.統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循及公告申報。 4.配合輔導券商及會計師,協助IPO專案。 5.協助股東會、董事會及審計委員會之相關會議及交辦事項 6.其他專案及主管交辦事項。財務金融學類,會計學類,企業管理學類國際內部稽核師(CIA),企業內部控制人員證照普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1.社區帳務稽核 2.社區帳務與財務製作 3.有丙級會計事務人員佳輕型機車,普通小型車輕型機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

服務稽核為總部核心管理中維護品牌與服務品質管理工作者,主要監控員工作業與服務,確保公司政策與標準顧客服務流程被遵守,督促各直營分店具一致性的專業服務與管理機制;同時透過會員服務滿意度調查檢視各店單位服務概況,掌握各分店會員被服務之感受度,使品牌不斷提升與優化。 1.品牌各單位標準顧客服務流程(S.O.P)掌握與知悉 2.分店現場作業及服務查核執行 3.分店實地稽核執行 4.會員滿意度電訪調查 5.每月調查報告結案彙報 6.相關專案執行與配合 ※具客服電話服務專業技巧者、溝通能力佳 ※具主動性、公正客觀、細心、應變與分析能力者 ※具客服人員或營運管理者2年以上工作經驗

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

請務1.建立、修訂各作業循環之內控制度、管理辦法。 2.規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 《 背景及能力要求 》 - 擔任公開發行公司內部稽核人員2年以上。 - 主動積極,能獨立作業。 - 具跨部門溝通協調及整合能力。 - 具抗壓性。 ★ 公司主張和諧氛圍,重視團隊合作及榮譽感。 ★ 公司沒有加班文化!良好的時間管理及執行力是必須的。 ★ 彈性上下班時間:上班8:30~10:00;下班時間17:30~19:00。 公司福利: * 享勞保、健保、勞退金提撥。 * 享全勤獎金、年終獎金、三節禮金(券)。 * 享生日禮券壹仟元、生日假一天。 * 享金田餐飲品牌用餐八折優惠(限平日,無次數限制)。必修改為貴公司專屬的職務內容,會更加吸引求職者主動應徵唷!! 1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形 3. 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等 4.內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質 5.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動 6.法令規範之遵循及公告申報 7.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 8.銀行消費金融稽核業務 9.客訴案件處理、外部稽核

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1. 規劃內部控制及相關管理制度、作業流程與表單設計。 2. 年度稽核計畫及內控自評作業之規劃與執行。 3. 辦理營運及專案查核,適時提出建議。 4. 其他主管交辦事項。商業及管理學門,工程學門輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1. 內部控制及內部稽核制度之制定增修與執行 2. 執行例行性或營運作業查核及追蹤。 3. 評估現行流程之效益,提供改善建議,優化各單位之運作效益及效能。 4. 協助推動公司例行性自我檢查評估機制。 5. 擬定年度稽核計畫並執行稽查工作。 6. 審查各部門營運及行政作業的內控執行。 7. 撰寫內部稽核報告,提供給公司高層參考。 8. 執行主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

政策落實監督指導、固定例行會議、討論目標、檢討缺失 1.具備良好的溝通協調能力 2.有行政相關經驗者為佳 3.定期稽查各營業據點之環境與服務問題 4.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 5.需配合指定時間出差及外宿,具備高配合度及獨立性輕型機車,普通小型車,普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.依據公司之既定政策,督導標準作業程序執行,如 : 服務、清潔、物品保存 2.可配合至各品牌/分店檢查 3.落實營運管理評核,提出分析報告的統整。 4.其他主管交辦事項,熟悉office相關應用軟體

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫、呈核。 2.執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤。 3.分析內控執行情形,提出內控缺失、建議,異常事項追蹤及協助流程改善。 4.提供內部流程諮詢服務並執行各項專案稽核事項。 5.擬定各單位之內控風險及列入監控 6. 完成主管交辦事宜。 內部稽核在企業中扮演著舉足輕重的角色,需要尋找一位積極主動、具備專業知識和相關工作經驗的內部稽核人員加入我們的團隊。這個職位不僅可以為公司提供即時的風險評估和改善意見,還可以提供豐富的職涯發展機會。 如果您對這個職位感興趣並符合上述要求,請即刻申請並表達您的興趣。我們期待與您進一步探討您是否適合這個職位。國際內部稽核師(CIA),高考會計師輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

一.社區財務報表輔導與製作 二.社區例行財務稽核與報表之產出 三.協助部門文書作業 四.輔導社區財務秘書與休假代班 五.協助社區區權會議,相關表單製作與會議當天出席協助輕型機車輕型機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

1.檢查及評估公司內部控制制度之充分性、有效性,及各單位完成所賦予責任之績效品質。 2.執行營運或專案計劃,以確定其結果是否與既定目的與目標一致,及督促部屬是否照原訂計劃進行。 3.稽核工作達成部主管賦予責任及符合法令要求,稽核部門之預算進行管理與運用,培訓部屬職能。 4.其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。會計學類,商業及管理學門,法律學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.依照企業或組織既定之政策或目標完善管理制度規章,強化內控制度,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.依據稽核工作計畫,規劃與執行例行性與專案性稽核工作,提報稽核報告,並持續追蹤內控缺失改善情形。 3.協助高階主管進行公司各項管理規章及制度之規劃及推動、整合標準化工作流程。 4.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理及執行結果與改善建議方案。 5.營運稽核具各部門協調能力,善溝通。 6.完成主管交辦事項。商業及管理學門輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

歡迎有具有財務會計或審計背景,欲想累積稽核專才者投遞 本職缺為新增職缺,到職後公司提供完整培訓,歡迎有志加入 1. 稽核計畫庶務執行追蹤 2. 協助稽核與各部門協調溝通 3. 品質管理稽查、控管追蹤 4. 銷售合約使用稽查 5. 其他稽核相關事務協助財務金融學類,會計學類,一般商業學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1.法定與專案查核執行 2.執行法定稽核相關申報事項 3.制度規章及辦法訂定及修正 4.主管交辦事項商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/14

1.依公司年度稽核計畫執行全省門市稽核。 2.稽核範圍包含水族、寵物部門。 3.依稽核結果撰寫稽核報告及改善建議方案,以協助公司了解部門執行力。 4.完成主管交辦之其他事務。 5.須出差要會開車。普通小型車,普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1.執行集團稽核與風控業務,包括集團總部監理事項、計畫性稽核、專案性稽核、規章制度修訂、內控自評等相關作業。 2.查核、協調、解決並優化各部門間流程及作業。 3.視公司工作需求配合短期出差。會計學類,財務金融學類內部稽核師CIA

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1.生產作業之稽核管理,定期產線稽核,確保產線按標準作業流程操作。 2.針對廠內異常進行改善及控管追蹤。 3.擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 4.檢查與評估現行作業規章程序之控制及符合情形。 5提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 6.主管交辦之專案追蹤、管理。 需具稽核人員證照,化學、化工背景,有產線經驗者佳。 二年以上稽核經驗,需熟悉下列ISO系統其中二項【ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/HACCP】。 自律、積極、負責。工程學門,化學學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

-協助主管更新工程部作業準則及規範 -與飯店相關各項政府規定之檢驗及申報作業資料彙整 -飯店設施及設備保養的時程規劃及記錄整理 -風險管理會議資料整理及會議記錄製作 -能源費用資料收集及整理 -部門訓練計畫排定及執行 -協助訓練教材製作

應徵人數|1-5 人

2024/03/29

1. 依照公司政策及目標擬訂規劃及執行年度稽核計畫。 2. 協助公司內部控制之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 3. 落實內部控制之制度推行,配合內稽內控制度落實與執行。 4. 出具撰寫稽核報告及缺失追蹤與問題改善,提出適切的內控建議及異常事項改善進度。 5. 其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/20