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〔工作內容〕 1. 永續報告書/企業社會責任報告書/永續活動之相關確信與查證作業。 2. 溫室氣體/碳水足跡等相關查證作業。 3. 永續經營相關(TCFD/綠色金融/SBT…)及新國際標準查驗證產品之協助開發與專案管理。 〔需求條件〕 1. 熟悉 CSR REPORT / GRI 相關要項與細節,一年以上CSR相關輔導或實務運作經驗 2. 如有相關碳水管理(溫室氣體盤查/產品碳水足跡盤查)實務執行經驗者尤佳 3. 具備完成永續新產品(查驗標準)開發之專案與行程管理之能力 4. 具英文讀寫能力。 5. 需自備交通工具。 〔任用方式〕 正職任用 〔工作地點〕 新北市五股區 (新北產業園區) 完成培訓後改為遠端工作 〔工作時間〕 日班,08:30~17:00 週六週日休假、國定假日休假 〔薪資福利〕 根據學經歷核薪 年終獎金 三節獎金/禮品 特殊節日獎金禮品 專業證照獎金

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.透過門市遠端系統(電腦上螢幕連線門市現場),檢核門市人員在與客戶銷售與服務過程中是否符合公司規範之標準作業流程 2.查核如不符合規範則需紀錄缺失,並需陳述記錄過程 3.每月針對查核缺失及當月查核特殊狀況內部會議檢討 4.查核缺失資料彙整 5.其他主管交辦事項完成

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1. 協助制定書面內控、內部管理辦法、會計制度及制定內部稽核制度, 以符合公開發行及上市(櫃)之要求 2. 協助推動落實執行內控及內部管理辦法, 執行內控自我檢查作業 3. 執行內部稽核工作及配合會計師查核 4. 依主管指示執行專案查核工作及其他交辦事項。 1. 在上市、櫃公司擔任稽核業務三年工作經驗以上, 或 2. 在會計師事務所四年工作經驗以上, 或 3. 具有國際內務稽核證書或會計師執照 4. 有SAP系統使用或操作經驗 5. 熟MS-Office相關工具 6. 積極主動、細心負責、獨立作業、溝通協調能力 7. 有電子製造業背景經驗者佳

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1. 執行稽核例行、專案及追蹤改善等查核,並協助推動改善及落實 2. 獨立執行各項專案查核,並完成主管交辦之任務 3. 配合外勤及出差查核

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1.具財會工作背景或擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核人員5年以上。 2.上市公司稽核主管經驗3年以上 3.具有電腦程式設計師或系統分析師等專業工作經驗滿者尤佳。 4.能獨立作業並可接受不定期短期出差(台灣廠區、海外)

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

內部稽核主管 出差外派:偶爾或台灣出差 休假制度:按公司政策執行 可上班時:2014/11/31前 工作條件 工作經歷:8年 學歷要求:大學以上 科系要求:會計系.商學系 語文條件:不拘 擅長工具:MS OFFICE軟體,ERP 其他: 具公開發行上市櫃及推動ERP經驗 需有經驗財會.稽核兩年以上,或會計師事務所查帳三年以上經驗 具聯合會計師事務所或公開發行公司稽核人員或外派稽核工作等經驗 邏輯思考能力佳,具備溝通以及良好的表達能力做事嚴謹.具耐壓性,良好團隊合作精神 具備台灣地區稽核人員教育訓練合格證 面試可先用SKYPE或其他視訊軟體溝通 工作內容: 建立符合台灣政府要求,公開發行公司規定的內控.內稽等相關制度並推展 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂完善稽核年度工作計畫,並付之實施 決定稽核工作所需之資料,進行蒐集.保管.處理與流通使用並出具稽核報告 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題,以及相關制度文件審查 對公司內控體系的完善提出合理化管理建議,保證內控體系健全.完整.有效運行 完成公司培訓工作(包括標準作業流程培訓;內審員培訓等) 秉承經營者或上級決策者之指示,執行專案性質查核工作,遵辦情形並呈報建議

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

🌸意者,請截圖,找楊小姐詢問🌸 👉👉 Line ID: @bia2554i 👉👉或撥0980-021-111 工作地點:台北市松山區 專案需求:一年一聘,視專案成長狀況,有機會轉正或轉至合資公司任職 福利:休假比照正職-任職滿三個月,一年16天年假、14天給薪病假(歷年制,按比例) 工作內容: 1. 審查費用/預訂/付款安排 2.一般會計記賬 3.增值稅報告(401) 4. 協助季度結帳 5. 管理階層交辦的其他事項 *英文能力:不怕與外國人溝通(須跟總部及外籍人士溝通) *系統能力:excel 上班時間 : 0900-1800 (可前後彈性1小時) 休假制度 : 周休二日 薪資 : 45000-55000(依經驗核薪)

應徵人數|1-5 人

2024/04/15

工作內容: 應付處理與結帳後報表作業 1.審核請款單 2.費用結帳作業 3.傳票歸檔 4.銀行調節表 5.科目餘額表 6.稅務相關作業 5.其他主管交付事項 工作時間:早上9:00~晚上6:00。周休二日、見紅休。 工作地點:台北市101大樓。 薪資: 50K~60K(依工作經驗敘薪) 面試預約: 1111人才獵聘中心-洪小姐 電話:02-7736-1845 信箱:chenyu@staff.1111.com.tw Line:@bzr3987v (找洪小姐,並主動告知姓名)商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/11

審核請款單、費用結帳作業、傳票歸檔商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/01

審核請款單、費用結帳作業、傳票歸檔商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/01

【工作內容】 -透過門市遠端系統,檢核門市人員是否符合公司規範標準作業流程 -記錄不符規範者之過程 -每月內部會議檢討 -行政文書作業 -主管交辦事項 【薪資】 28000~32000/月 【上班時間】 0930~1830 【需要這樣的你】 *需要有耐心、細心的你 *具門市服務等相關工作經驗的你 *能接受重複性高的工作

應徵人數|1-5 人

2024/02/06

為你推薦的專屬職缺

1.依照公司既定之政策或目標,執行稽核工作。 2.秉承公司指示,審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 3.查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 4.有資訊管理經驗尤佳 5.每個月約需10日的出差天數 6.有以下4類經驗尤佳:1.營建業查核經驗2.資訊查核經驗3.CIA執照4.ISO27001相關證照資訊管理學類,財務金融學類,會計學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

日翊文化為【全家便利商店100%投資企業】,公司規模已超過550人 提供完整升遷管道與優於產業的員工福利制度。 【工作內容】 1.協助盤點業務執行。 2.商品點檢業務執行。 3.由資深員工帶領2-4人小組,以電腦設備協助盤點業務。 4.每日盤點2間便利商店(需自行前往)。 5.無工作經驗可。輕型機車,普通重機車輕型機車,普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.異常行為風險案件分析、調查與規劃 。 2.行為風險監控查核 。 3.金流查核之規劃與執行。 4.查核意見反饋及貼標 。商業及管理學門,數學統計學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 年度稽核計畫之擬定與執行 2. 負責內控、內稽查核任務,以及年度稽核作業及稽核報告 3. 制定各項管理辦法、制度規章與作業程序 4. 監督各單位之內控事務之執行及追蹤 5. 規劃專案性稽核以協助各管理系統之改善 6. 主管交辦事項 7.銀行外部稽核業務

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

※此職務須出差到各地門市執行現場營業查核※ 1.門市現場各項標準服務流程與作業品質查核規劃與執行 2.數位影音檢核與電訪門市執行差異輔導 3.專案查核活動規劃與執行 4.門市查核結果報告與差異問題分析 5.門市業務執行與作業品質問題回饋與改善建議 6.服務與作業品質流程輔導商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.建立公司內部控制制度及修訂。 2.內部自評作業,稽核報告撰寫並追蹤缺失。 3.執行年度內部稽核計劃及查核作業。 4.內控內稽系統風險評估、規劃及流程改善建議。 5.配合外部會計師查核作業。 6.具邏輯力/溝通與協調/有成本分析概念/ERP經驗者佳。 7.其他依據相關法令規定需執行之事項。 8.主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

內稽內控制度設計、執行、考核、企業內部控制、呈核稽核報告、帳務查核與會計稽查、編制內部稽核計劃、股務相關處理。 (需可配合出差稽核作業)。 須具備會計或內部稽核工作經驗三年以上。會計學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

※本公司有意願輔助、培育內部稽核、法令遵循新任人員,對於相關職務有興趣,歡迎直接來電洽談面試。 ※主要工作內容:  1、協助證券投資顧問公司之內部稽核、法令遵循人員對接主管機關事務,協助資料處理、郵務處理。  2、協助行政與會計事務。  3、其他主管交辦事項。  4、需配合投顧公會、內部稽核、洗錢防制法等相關訓練課程(課程報名費用由公司補助)  9、需具備細心、負責、高抗壓性、溝通能力佳,並且積極主動、願意成長。 ※我們不提倡加班~歡迎認真學習的人成為我們的夥伴! 金玉峰是金管會核准的合法證券投顧公司,也是中部唯一一間合法投顧。 公司秉持著「真心、誠信且願意與人分享」 的工作理念,公司同仁一起工作、一起賺錢、一起打拼、同苦同樂,共同實現兩大目標: 一、協助會員朋友創造最大財富,完成財務自由的同時,我們也得到財富自由,創造「雙贏」局面。 二、金玉峰投顧的會員退費率僅0.02%,絕對是全台投顧最真心、最誠信的證券投顧公司,我們引以為傲,絕對能做到讓客戶放心與安心,公司同仁也天天開心。 我們有自己的專業攝影棚、完整的教育訓練協助,無論你住在北、中、南何處,只要你敢拚敢賺,非常歡迎加入我們的行列!商業及管理學門,法律學門證券商高級業務員,投信投顧業務員,證券投資分析人員(CSIA)普通重機車普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

優秀人才,等你加入!成為我們的IT Auditor,共同挑戰資訊安全的巔峰! 工作內容: 1. IT General Controls and System Control Audit執行及異常追蹤: 精準執行IT一般控制與系統控制稽核,追蹤異常並提供即時解決方案,確保IT環境的穩健運作。 2. 系統導入支援(As-is及To-be之Gap Audit): 提供系統導入支援,進行現行狀態和目標狀態之間的差異分析,確保順利導入並符合標準。 3. 電腦稽核Dashboard及real-time audit建置: 設計並建置電腦稽核Dashboard,實現實時稽核,提高稽核效率,即時發現潛在風險。 4. 系統流程優化及系統控制設定檢核: 精心優化系統流程,進行系統控制設定檢核,確保系統流程的高效運轉並符合標準。 我們期待你擁有: 資訊科技或財會相關背景,具備IT審計經驗。 深厚的IT控制和稽核知識,能夠熟練執行各項稽核工作。 創新思維和問題解決能力,能夠即時應對各種IT風險。 加入我們,你將獲得: 高度競爭力的薪資和完善的福利制度。 專業培訓和發展機會,不斷提升自己在資訊安全領域的專業水準。 與一流的資訊安全專業團隊共事,共同挑戰行業的新高度。 如果你對資訊安全充滿熱情,擁有IT審計的專業知識,現在就加入我們,一同守護數位世界的安全!商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.帳務處理事務 2.會計相關科系 3.年薪14個月會計學類,財務金融學類,財政學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.年度稽核計畫執行、異常事項發現溝通及追蹤改善報告 2.專案稽核執行與管理 3.協助公司(及子公司)內部控制制度與內稽核實施細則之建立、修訂與執行 4.規劃及執行內控自行評估及整改作業 5.配合出差海外公司獨立執行各項專案查核 6.維持良好跨部門關係,察知、協調及解決各部門間之流程及作業問題 7.完成上級交辦的其他工作

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.負責品牌客戶驗廠稽核。 2.工廠稽核對應窗口處理、缺失彙整審核、改善計畫落實與回覆, 並與所有窗口做良好溝通。 3.評估新的供應商。 4.負責監督與改善廠區環境安全衛生、人權作業,提供改善建議與精進方案。 5.負責企業永續發展/環境系統等,系統導入與資訊整合。 6.部門或客人報告規劃、整合、執行。 *完成主管交辦之任務及專案* <<到職後公司內部培訓經審核評估後長駐越南,薪資依能力調整 !>>

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 2. 協助公司內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 3. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂年度稽核工作計畫,確保內部稽核及內部控制制度之執行,追蹤並協助各單位進行異常事項追蹤改善作業。 4. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 5. 統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循及公告申報。 6. 配合專業機構,協助專案導入之推動及專案執行。 7. 其他專案及主管交辦事項。企業內部控制人員證照

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 依稽核計畫辦理內部稽核作業、異常事項提報及改善進度追蹤 2. 年度內控自評覆核,協助各單位制定各項管理辦法、制度規章與作業程序 3. 專案查核 4.公開資訊公告及年度例行申報作業 5.其他主管交辦事項

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

神秘客調查,由一般消費者在不洩漏身份的情況下到據點進行消費體驗(調查), 調查後回傳報告 ◆工作性質:論件計酬,非全職。 您可以在我們提供的期限前,自行安排時間完成店家訪問及問卷填寫。 根據案件性質 ◆注意事項 1. 您必須匿名至指定地點調查,以一般消費者的心態進行體驗和評價,完成後透過線上系統繳交調查報告。 2. 您必須自備電腦或手機以填寫問卷。

應徵人數|6-10 人

分析

2024/04/20

1.內部稽核業務:內部稽核工作之規劃、組織、執行,並針對查核缺失提出改善建議,並追蹤缺失改善情形。 2.內部控制有效性評估:依規劃內部控制有效性自行評估之稽核,覆核組織之內部控制自行評估。 3.檢查及評估內部控制制度設計及執行有效性。 4.依組織需要及主管要求進行專案稽核或營運稽核。會計學類,一般商業學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

財務處內部公司帳務處理及大樓財務帳務查核內容一般商業學類,會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

01.審查財務會計收支文件、憑證及用印,檢查總分類帳。 02.審查帳務報表,以及其他財務分析資料等。 03.秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 04.協助主管查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 05.協助主管制定公司九大循環內控程序標準流程。 06.協助主管建立健全公司稽核室的組織、指導和管理體系。 07.依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形,制定稽核計畫,執行查核及提出改善建議,並追蹤成效。 08.協助主管製作稽核總報表,提報董事會作為營運依循。 09.熟內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。 10.協助集團IPO相關事宜。 11.配合主管交辦事項。一般商業學類,財務金融學類,會計學類普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.檢查及評估公司內部控制制度之充分性、有效性,及各單位完成所賦予責任之績效品質。 2.執行營運或專案計劃,以確定其結果是否與既定目的與目標一致,及督促部屬是否照原訂計劃進行。 3.稽核工作達成部主管賦予責任及符合法令要求,稽核部門之預算進行管理與運用,培訓部屬職能。 4.其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/20