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1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形 3. 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等 4.內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質 5.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動 6.法令規範之遵循及公告申報 7.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 8.銀行消費金融稽核業務 9.客訴案件處理、外部稽核

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1. 內部控制及內部稽核制度之制定增修與執行。 2.風險評估作業之規劃、執行及呈核,參考風險因素及公司實際營運情形,擬定稽核計劃,呈核及執行,出具稽核報告並進行缺失追蹤改善。 3.定期向監察人及獨立董事報告稽核業務及列席董事會報告。 4.自行檢查之計畫、推行、複審、改善、追蹤。 5.公司治理相關議題持續導入,撰寫公司治理評鑑。 6.排訂稽核計劃與執行。 7.主管交辦事項。 具會計師事務所兩年以上查核經驗佳一般商業學類輕型機車,普通小型車輕型機車

應徵人數|1-5 人

2024/03/24

1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/03/26

1.執行各項例行性分析作業及專案的執行與推動。 2.內控制度建立與執行績效評估。 3.查核、協調並解決各部門間之流程與作業問題。 4.內控自行檢查作業之推行、覆核及追蹤。 5.配合業務需求,出差至海外子公司進行稽核。 6.主管交辦事項。會計學類,一般商業學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/03/22

具公開發行公司稽核工作經驗滿三年以上 年度稽核計畫之擬定及執行與定期出具稽核報告 內部控制及內部稽核制度的推動、制定,增修與執行 協助與執行IPO相關工作 熟悉上市櫃相關法令 熟悉ERP系統

應徵人數|1-5 人

2024/03/28

1、規劃及執行集團內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 2、依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 3、其他不定期稽核專案。 4、協助內控制度、內部稽核制度及相關管理辦法之優化或建立 5、其他主管交辦事項。 6、督導子公司稽核作業,配合海內外公司出差查核。

應徵人數|1-5 人

2024/03/28

1. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 2. 協助公司內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 3. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂年度稽核工作計畫,確保內部稽核及內部控制制度之執行,追蹤並協助各單位進行異常事項追蹤改善作業。 4. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 5. 統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循及公告申報。 6. 配合專業機構,協助專案導入之推動及專案執行。 7. 其他專案及主管交辦事項。企業內部控制人員證照

應徵人數|1-5 人

2024/03/26

1.負責公司內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 2.規劃並執行年度稽核計劃,確保內部稽核及內部控制制度之執行,追蹤並協助各單位進行異常事項追蹤改善作業。 3.統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循及公告申報。 4.配合輔導券商及會計師,協助IPO專案。 5.協助股東會、董事會及審計委員會之相關會議及交辦事項 6.其他專案及主管交辦事項。財務金融學類,會計學類,企業管理學類國際內部稽核師(CIA),企業內部控制人員證照普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1.依照企業或組織既定之政策或目標完善管理制度規章,強化內控制度,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.依據稽核工作計畫,規劃與執行例行性與專案性稽核工作,提報稽核報告,並持續追蹤內控缺失改善情形。 3.協助高階主管進行公司各項管理規章及制度之規劃及推動、整合標準化工作流程。 4.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理及執行結果與改善建議方案。 5.營運稽核具各部門協調能力,善溝通。 6.完成主管交辦事項。商業及管理學門輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1. 年度內部稽核計劃(工作底稿之編製、稽核報告、覆核報表作業流程)。 2. 內部控制制度建置完整性、有效性與適當性之檢查與建議。 3. 配合集團、主管機關、會計師等重大或異常事項之專案稽核。 4. 董事會指示之內控專案稽核業務,並執行董事會提報作業。 5. 定期提出稽核報告及執行結果與改善建議事項。 6. 其他專案及主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

內稽內控制度設計、執行、考核、企業內部控制、呈核稽核報告、帳務查核與會計稽查、編制內部稽核計劃、股務相關處理。 (需可配合出差稽核作業)。 須具備會計或內部稽核工作經驗三年以上。會計學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/03/26

1營業稅申報作業及調節表、各類所得扣繳申報作業及 配合國稅局等主管機關來函處理 2.營利事業所得稅申報及相關稅務申報 3.會計獨立作帳,401申報、調節表、固資攤提

應徵人數|1-5 人

2024/03/26

1.依院方指示擬訂院內各項內控稽核計劃與落實執行各項稽核作業。 2.依院方指示審查與稽核人事、採購、庫存、財產等各項院內財物運作現況,提出評估報告與改善建議。 3.查核各部門標準作業程序與作業落實執行現況,提出評估報告與改善建議。 4.彙整呈報各項稽核作業結果、現況問題評估分析、擬訂改善方案暨改善執行成效追蹤。 5.制訂醫院內控內稽制度暨落實執行方式等,並確保稽核作業品質。財務金融學類,企業管理學類,風險管理學類內部稽核師CIA,企業內部控制人員證照,國際內部稽核師(CIA)

應徵人數|1-5 人

2024/03/28

- Develop and keep internal and external communication. - Execution of audit programs in the specified project timeline with moderate complexity, risk and subjective judgment. Performs work with periodic supervision. - Participates in audit planning for assigned scope areas to learn more complex operational scope, conducts process interviews and walkthroughs with the auditor, and documents key attributes. - Review and validate working procedures to reach target of risk control and simplify process. - Participate in projects which are improving operational flow or financial result. May be assigned as an individual or as part of a team. - Ensure the compliance of local regulatory, company policy and reporting requirement

應徵人數|1-5 人

2024/03/27

1.有財會工作3~5年以上經驗 2.有製造業海外工廠駐廠經驗 3.派駐地:越南北部南定省 4.熟悉英語.越語優先錄取 5.配合當地財務主管執行財會工作

應徵人數|1-5 人

2024/03/27

1. 規劃及執行專案查核、營運稽核、集團規範遵循測試,包含以下: a. 依查核目的蒐集資訊,執行風險評估,辨識重要控制程序,擬訂稽核程序,進行實地查核及編制底稿(含資料分析/驗證、人員訪談、實地觀察、問題討論與澄清等)與控管工作進度及報告撰寫等 b. 檢視查核人員查核進度,並協助提升查核技能 2. 檢視與評估營運流程,分析問題,提供有效解決方案,以提升公司營運效率與效果 3. 追蹤異常事項改善進度,協助營運流程持續改善商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/03/26

負責建設部門會計,熟發包採購與偉盟系統.成本控制與物業管理.需有稅務經驗能獨當一面者輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/03/26

1. 工程標前圖說清圖核對、數量估算與排列製作標單。 2. 工程標後執行預算編列、成本控制、預算追加減作業。 3. 工程估驗計價文件審核、執行預算成本控制與稽查。 4. 工程工項單價分析作業。 5. 上級交辦之事務。土木工程及水利學類,建築學類,其他建築及都巿規劃學類普通小型車,普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1. 依據公司業務情況,建立與執行日常與年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形 3. 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等 4. 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 5. 執行監控並蒐集相關法令暨業務發展資訊,以評估各項內控作業控管之妥適性。 加分項目 具財經相關專業或金融業服務經驗

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1. 工廠食安巡檢及清潔稽核作業 2. 工廠食安衛生教育訓練作業 3. 協助異常發現、分析與改善優化作業 4. 協助集團食安、衛生、清潔、病媒相關業務執行 5. 供應商評鑑暨管理作業 6. 其他主管交辦事項

應徵人數|1-5 人

2024/03/24