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1. 收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證 ,並登錄至會計系統製作傳票。 2. 審核有關各項費用支付之發票、單據及帳務處理。 3. 處理廠商貨款或費用等應付款項帳務。 4. 處理其他一般會計帳務丙級會計事務技術士

應徵人數|1-5 人

1、查知、協調及解決流程或作業問題。 2、協助外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 3、稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 4、協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 5、主管交辦事項。一般商業學類,會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1.監視器畫面稽核。 2.核對各門市帳單及稽核。 3.其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/03/28

1.年度稽核計畫執行查核及改善情形追蹤。 2.內部控制制度自行評估作業。 3.專案性質稽核與追蹤。 4.法令規範工作申報。 5.公會查核應對與資料提供 6.集團採購作業 7.其他主管交辦事項。證券商高級業務員,期貨商業務員,投信投顧業務員

應徵人數|1-5 人

2024/03/28

1.依年度稽核計畫執行內部稽核相關工作、稽核報告、專案稽核,並追蹤稽核缺失改善情形 2.辦理內部控制制度自行評估覆核作業 3.各項內部稽核申報作業 4.稽核主管交辦事項

應徵人數|1-5 人

2024/03/26

1. 內稽內控制度設計、協助修訂內控制度、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2. 年度查核計劃訂定及執行,提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 3. 執行專案查核。 4. 董事會及主管交辦事項。一般商業學類,會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形 3. 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等 4.內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質 5.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動 6.法令規範之遵循及公告申報 7.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案財務金融學類,會計學類,其他商業及管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1)IPO專案內控內稽協助規劃及推動 2)年度稽核計畫與例行性任務執行 3)不定期專案稽核 4)其他主管交辦事項

應徵人數|1-5 人

2024/03/28

1.依照公司政策及法令規範,訂定稽核計畫,並落實辦理稽核作業。 2.針對各單位發生違法、缺失或弊端,提出檢查意見,以維持有效內控制度運作。 3.法令遵循辦理情形並適時提出優化建議。 4.定期追蹤並陳報稽核報告缺失改善之情形。 5.協助集團內部及外部稽核。

應徵人數|1-5 人

2024/03/27

1.協助修訂公司內控制度及各項管理作業辦法。 2.定期評估現行作業程序之控制情形,檢查各項作業循環等作業規章或制度遵行情形,內稽內控制度之設計、執行、考核之評估優化。 3.協助年度稽核計畫訂定,執行負責之稽核報告及相關改善追蹤報告。 4.執行內控自評作業,及稽核公告申報。 5.協助各單位遵循相關法令規範。 6.執行董事會及主管交辦事項。會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/03/27

1.建立公司內部控制制度及修訂。 2.內部自評作業,稽核報告撰寫並追蹤缺失。 3.執行年度內部稽核計劃及查核作業。 4.內控內稽系統風險評估、規劃及流程改善建議。 5.配合外部會計師查核作業。 6.具邏輯力/溝通與協調/有成本分析概念/ERP經驗者佳。 7.其他依據相關法令規定需執行之事項。 8.主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/03/26

1.年度稽核計劃之擬定及執行。 2.自行評估作業。 3.內稽及ISO相關作業。 4.主管其他交辦事項。土木工程及水利學類,其他工程學類國際內部稽核師(CIA)輕型機車,普通小型車,普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/03/26

1、內部控制制度與稽核制度修訂 2、稽核各單位之內控風險流程 3、年度稽核計劃之擬訂及執行、內控缺失與異常改善進度之追蹤及確認。 4、其他專案會計學類,其他商業及管理學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1.依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3.秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4.查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5.指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主管指派交辦事項。會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/03/26

1.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作 2.檢查與評估現行作業規章程序之控制情形 3.有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形 4.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動 5.法令規範之遵循及公告申報 6.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 7.其它主管交辦事項會計學類

應徵人數|1-5 人

2024/03/26

1. 個資中心總幹事 2. 執行不動產抵押設定鑑價作業及管理 3. 執行年度誠信經營守則調查作業 4. 年度內控自評作業彙整窗口 5. 協助 ISO 認證作業 6. 其他主管交辦事項

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1. 依據年度稽核計劃與執行稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤等,提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 2. 協助集團內控制度制修訂、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循 3. 查核作業風險評估,溝通改善跨單位相關流程 4. 依董事會與高階管理階層之營運與管理需求,執行不定期之專案性查核作業 5. 其他稽核有關作業事項及主管交辦之工作會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作。 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。 3. 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等。 4.內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質。 5.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 6.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 7.其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

(1)內部控制制度之查核 (2)公司稽核計劃之編擬、執行及查核缺失改進,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 (3)協助董事會查核公司及子公司整體之營運活動,建立有效之內部控制制度,確保制度之設計及執行持續有效。 (4)督促子公司建立內部控制制度及子公司稽核業務之監理。 (5)覆核各子公司所陳報之稽核報告或自行檢查報告,並追蹤其內部控制制度缺失及異常事項改善情形。 (6)視需要執行專案稽核,適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議,並定期於董事會報告執行狀況及結果。 (7)其他依據法令規定應執行事項與交辦事項。 (8)其他交辦事項。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/03/28

1.負責公司內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 2.規劃並執行年度稽核計劃,確保內部稽核及內部控制制度之執行,追蹤並協助各單位進行異常事項追蹤改善作業。 3.統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循及公告申報。 4.配合輔導券商及會計師,協助IPO專案。 5.協助股東會、董事會及審計委員會之相關會議及交辦事項 6.其他專案及主管交辦事項。財務金融學類,會計學類,企業管理學類國際內部稽核師(CIA),企業內部控制人員證照普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/03/25

1.內部稽核業務:內部稽核工作之規劃、組織、執行,並針對查核缺失提出改善建議,並追蹤缺失改善情形。 2.內部控制有效性評估:依規劃內部控制有效性自行評估之稽核,覆核組織之內部控制自行評估。 3.檢查及評估內部控制制度設計及執行有效性。 4.依組織需要及主管要求進行專案稽核或營運稽核。會計學類,一般商業學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/03/27