1111找工作 APP

精準媒合高效求職
3.6萬
立即安裝

52

我們正在尋找優秀的稽核專員,加入我們的團隊,一同努力追求企業卓越的內部控制。 作為我們的稽核專員,您將參與公司內部控制體系的建立與維護,發揮專業技能,推動企業風險管理的升級。 在這個職缺中,你將有機會參與公司內控體系的各個層面,成為我們內控與稽核的中堅力量。 以下是你的主要工作內容: 1.負責稽核計劃的執行與查核工作 2.處理稽核公告申報相關的作業事項 3.協助進行內控自評覆核工作 4.參與稽核溝通會議,並進行相關記錄與溝通 5.撰寫稽核報告,包括稽核結果與建議 6.追蹤稽核項目的進展情況,確保稽核結果的執行與落實 7.協助內控制度的修正與改進工作 8.參與稽核專案的查核與報告撰寫 9.執行主管交辦的相關事項 10需配合出差至海外子公司進行稽核工作。 我們期待您具備以下條件: 1. 會計師事務所審計工作2年以上工作經驗 或公發公司稽核人員2年以上工作經驗 或公發公司3年以上工作經驗 2. TOEIC 多益 600分以上佳 加入我們,你將有機會: 在一個專業且支持性強的環境中工作。 接觸各種不同領域的稽核工作,拓寬自己的視野。 與來自不同背景的專業人士合作,共同解決挑戰。 如果您渴望在一個具有挑戰性且充滿機會的環境中發揮您的稽核專業,並與我們一同攜手共創企業卓越,歡迎您加入我們的團隊。我們期待與您共同塑造公司的成功未來!財務金融學類,會計學類,財政學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

年度稽核計畫執行(包含各事業部、行政幕僚及國內、外子公司查核) 及負責專案稽核 1.三年以上會計師事務所經驗或公開發行公司五年以上經驗 2.具國際內部稽核師、會計師證照者佳會計學類,資訊管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.不定期主管交辦之專案 2.依稽核計畫執行例行性稽核 3.內稽內控相關管理辦法審查 4.內控自行評估作業 5.主管機關相關公告及申報作業會計學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.營運稽核,提升公司營運的效果與效率。 2.依年度稽核計畫執行查核。 3.海外子公司稽核。 4.內控制度的增修。 5.年度內控自行評估事務。 6.主管交辦事項。會計學類,財務金融學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1、執行稽核例行、專案查核及追蹤改善。 2、規劃及執行內控自行評估及整改作業。 3、規劃及執行AI智能稽核技術、大數據分析及自動化查核。 4、出差國內、外獨立執行各項專案查核。國際內部稽核師(CIA),電腦稽核師CISA,高考會計師,CFE,ACL稽核分析師 ACDA

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

☑️建立及修訂內部控制、內部稽核制度管理辦法。 ☑️執行內部稽核作業(需國內出差),並出具報告書及追蹤改善。 ☑️提供改進建議,追蹤內部控制流程持續有效實施。 ☑️協調跨部門之作業流程及問題。 ☑️執行各項專案查核。普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

能配合海外出差稽核作業,公開發行公司稽核人員,滿二年以上或聯合會計師事務所審計工作滿二年以上,取得內部稽查師執照尤佳普通小型車,普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1、配合出差到東南亞區各子公司查核,另有差旅津貼補助。 2、協助追蹤子公司(東南亞區)內部稽核報告及追蹤缺失改進度成效。 3、協助檢查及評估子公司(東南亞區)內部控制制度。 4、協助檢視及覆核營運及專案計畫,確保其成效符合預期目標。 5、協助內控與相關管理辦法修訂。 6、各項不定期專案稽核及主管交辦事項。一般商業學類,會計學類,其他商業及管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1.制定年度稽核計畫並規劃查核範圍與人力配置; 2.覆核查核建議、工作底稿與稽核報告; 3.向獨立董事、審計委員會及董事會呈報查核結果; 4.向總經理說明查核所見事項與改善建議; 5.規劃專案稽核之查核方針,覆核查核報告; 6.督導內部控制制度自行評估之執行與自評結果覆核。 7.負責總部,海外廠區及子公司稽核作業商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1.執行集團內部稽核計畫及自評作業 2.針對異常事項提出改善建議,並追蹤改善結果 3.協助並適時給予集團各單位內控制度之改善建議 4.評估公司營運狀況,以發掘公司營運狀況或潛在問題 5.出差海外子公司執行稽核計畫 6.其他主管交辦事項商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

稽核人員 年度稽核計畫執行(包含各事業部、行政幕僚及國內、外子公司查核) 及協助專案稽核 1.二年以上會計師事務所經驗或公開發行公司三年以上經驗會計學類,資訊管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形 3. 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等 4.內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質 5.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動 6.法令規範之遵循及公告申報 7.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案財務金融學類,會計學類,其他商業及管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

<職務需求> 1.了解內部控制、營運風險 2.熟悉系統安全及資訊安全等控制 3.能獨立完成營運流程梳理與技術探勘, 4.熟悉企業營運流程及數據架構,對營運數據具敏感度,具獨立分析應用與資料彙整組織能力 <專業需求> 1.具Python/SQL等開發技術 2.具數據分析經驗(資料撈取/清整/分析至建立模型) 3.具有統計學相關知識,可運用方法論進行資料分析 4.需具備ERP(SAP)經驗 5.溝通能力佳,能快速學習與適應新技術,樂於接受改變與挑戰

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1.內部控制制度及內部稽核制度制定、修改及執行。 2.擬訂年度內部稽核計劃及執行與定期出具稽核報告。 3.定期向獨立董事及董事會出具相關報告。 4.統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循。

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1. 本職務隸屬於晶圓凸塊廠設備工程部。 2. 負責調查客訴議題,並撰寫8D Report。 3. 負責配合品保單位進行客戶稽核相關事宜。 4. 擁有黃光設備(Coater、曝光、顯影)相關經驗者尤佳。 5. 擁有8D報告撰寫經驗者尤佳。

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。企業管理學類,會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

(1)內部控制制度之查核 (2)公司稽核計劃之編擬、執行及查核缺失改進,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 (3)協助董事會查核公司及子公司整體之營運活動,建立有效之內部控制制度,確保制度之設計及執行持續有效。 (4)督促子公司建立內部控制制度及子公司稽核業務之監理。 (5)覆核各子公司所陳報之稽核報告或自行檢查報告,並追蹤其內部控制制度缺失及異常事項改善情形。 (6)視需要執行專案稽核,適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議,並定期於董事會報告執行狀況及結果。 (7)其他依據法令規定應執行事項與交辦事項。 (8)其他交辦事項。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1.內部稽核之建立、執行、修訂與檢討,協助落實內控制度會計學類,企業管理學類,一般商業學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

品牌介紹: 金車集團秉持「生產、生活、生態」三大原則,從殺蟲劑起家,拓展至食品飲料產業,更跨足「餐飲、花卉、水產、生物科技」等,近年更以「酒品事業」享譽國際,目前已銷往全球數十多個國家及地區,並屢獲世界各大專業賽事肯定,累計獲頒超過數百面金牌,更榮獲數座世界冠軍等極高殊榮。金車噶瑪蘭威士忌將臺灣的純淨水源與獨特風情化為滴滴酒液,讓臺灣站上國際舞台。歡迎對金車關係事業有熱誠的你,加入我們團隊! 工作摘要: 從事會計及簿記之記錄與計算、付款、收款及開立扣繳或免扣繳憑單等工作。 職務說明: 1. 成本結算 2. 營業所帳務管理 3. 管理報表編製 4. 其他主管交辦事項等 人選特質: 1. 具備三心:細心、耐心及專心 2. 好學、數字敏感度佳、觀察力會計學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/17

1. 審核及處理各項費用及單據 2. 審核及處理廠商貨款及費用等單據 3. 客戶收款沖帳作業 4. 客戶銷售及應收帳款週報表作業 5. 月結帳及編製月結報表 6. 配合會計師稽核及查帳作業會計學類,財務金融學類,財政學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/17