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1.建立公司內部控制制度及修訂。 2.內部自評作業,稽核報告撰寫並追蹤缺失。 3.執行年度內部稽核計劃及查核作業。 4.內控內稽系統風險評估、規劃及流程改善建議。 5.配合外部會計師查核作業。 6.具邏輯力/溝通與協調/有成本分析概念/ERP經驗者佳。 7.其他依據相關法令規定需執行之事項。 8.主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

優秀人才,等你加入!成為我們的IT Auditor,共同挑戰資訊安全的巔峰! 工作內容: 1. IT General Controls and System Control Audit執行及異常追蹤: 精準執行IT一般控制與系統控制稽核,追蹤異常並提供即時解決方案,確保IT環境的穩健運作。 2. 系統導入支援(As-is及To-be之Gap Audit): 提供系統導入支援,進行現行狀態和目標狀態之間的差異分析,確保順利導入並符合標準。 3. 電腦稽核Dashboard及real-time audit建置: 設計並建置電腦稽核Dashboard,實現實時稽核,提高稽核效率,即時發現潛在風險。 4. 系統流程優化及系統控制設定檢核: 精心優化系統流程,進行系統控制設定檢核,確保系統流程的高效運轉並符合標準。 我們期待你擁有: 資訊科技或財會相關背景,具備IT審計經驗。 深厚的IT控制和稽核知識,能夠熟練執行各項稽核工作。 創新思維和問題解決能力,能夠即時應對各種IT風險。 加入我們,你將獲得: 高度競爭力的薪資和完善的福利制度。 專業培訓和發展機會,不斷提升自己在資訊安全領域的專業水準。 與一流的資訊安全專業團隊共事,共同挑戰行業的新高度。 如果你對資訊安全充滿熱情,擁有IT審計的專業知識,現在就加入我們,一同守護數位世界的安全!商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.年度稽核計畫執行、異常事項發現溝通及追蹤改善報告 2.專案稽核執行與管理 3.協助公司(及子公司)內部控制制度與內稽核實施細則之建立、修訂與執行 4.規劃及執行內控自行評估及整改作業 5.配合出差海外公司獨立執行各項專案查核 6.維持良好跨部門關係,察知、協調及解決各部門間之流程及作業問題 7.完成上級交辦的其他工作

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.內部稽核業務:內部稽核工作之規劃、組織、執行,並針對查核缺失提出改善建議,並追蹤缺失改善情形。 2.內部控制有效性評估:依規劃內部控制有效性自行評估之稽核,覆核組織之內部控制自行評估。 3.檢查及評估內部控制制度設計及執行有效性。 4.依組織需要及主管要求進行專案稽核或營運稽核。會計學類,一般商業學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. Plan and execute internal audits and special projects to evaluate the risks and the effectiveness of related controls. 2. Prepare reports for each engagement and communicate audit observations with corporate, regional, and local management. Apply problem solving skills to issues and provide practical and constructive recommendations. 3. Develop credibility and trust with operating functions to value-add internal controls and management. 4. Monitor changes in Company policies and procedures to align with the applicable Regulations, Standards, and industry practices.會計學類,其他商業及管理學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3.秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4.查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5.指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主管指派交辦事項。會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

Giant是台灣少數橫跨設計, 製造, 銷售, 貿易, 服務甚至公益事業等價值鏈的品牌集團, 版圖涵蓋至全世界; 身為在集團總部的稽核, 需根據企業目標擬訂年度稽核計畫,推動並有效執行。 如果您有全球視野, 極佳的商業敏銳度, 利他精神以及不屈不撓的態度, 歡迎您加入我們的行列! 工作內容: 1. 營運稽核,協助公司提升營運效率及效果 2. 依據風險評估執行內控檢查。 3. 依法須執行及主管交辦之稽核相關業務。 4. 年度查核計劃訂定及執行。 5. 根據稽核報告針對內控缺失提出內控建議並追蹤查核。 6. 執行專案查核並透過專案查核報告提出相關建議。 7. 協助執行流程改善與制度文件優化以健全公司治理。

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3.對內控作業異常事項查核追蹤其改善執行情形。 4.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 5.依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊 6.主管交辦事項。會計學類,一般商業學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1、執行稽核例行、專案查核及追蹤改善。 2、規劃及執行內控自行評估及整改作業。 3、規劃及執行AI智能稽核技術、大數據分析及自動化查核。 4、出差國內、外獨立執行各項專案查核。國際內部稽核師(CIA),電腦稽核師CISA,高考會計師,CFE,ACL稽核分析師 ACDA

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作 2.檢查與評估現行作業規章程序之控制情形 3.有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形 4.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動 5.法令規範之遵循及公告申報 6.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 7.其它主管交辦事項會計學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

我們正在尋找優秀的稽核專員,加入我們的團隊,一同努力追求企業卓越的內部控制。 作為我們的稽核專員,您將參與公司內部控制體系的建立與維護,發揮專業技能,推動企業風險管理的升級。 在這個職缺中,你將有機會參與公司內控體系的各個層面,成為我們內控與稽核的中堅力量。 以下是你的主要工作內容: 1.負責稽核計劃的執行與查核工作 2.處理稽核公告申報相關的作業事項 3.協助進行內控自評覆核工作 4.參與稽核溝通會議,並進行相關記錄與溝通 5.撰寫稽核報告,包括稽核結果與建議 6.追蹤稽核項目的進展情況,確保稽核結果的執行與落實 7.協助內控制度的修正與改進工作 8.參與稽核專案的查核與報告撰寫 9.執行主管交辦的相關事項 10需配合出差至海外子公司進行稽核工作。 我們期待您具備以下條件: 1. 會計師事務所審計工作2年以上工作經驗 或公發公司稽核人員2年以上工作經驗 或公發公司3年以上工作經驗 2. TOEIC 多益 600分以上佳 加入我們,你將有機會: 在一個專業且支持性強的環境中工作。 接觸各種不同領域的稽核工作,拓寬自己的視野。 與來自不同背景的專業人士合作,共同解決挑戰。 如果您渴望在一個具有挑戰性且充滿機會的環境中發揮您的稽核專業,並與我們一同攜手共創企業卓越,歡迎您加入我們的團隊。我們期待與您共同塑造公司的成功未來!財務金融學類,會計學類,財政學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

年度稽核計畫執行(包含各事業部、行政幕僚及國內、外子公司查核) 及負責專案稽核 1.三年以上會計師事務所經驗或公開發行公司五年以上經驗 2.具國際內部稽核師、會計師證照者佳會計學類,資訊管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.不定期主管交辦之專案 2.依稽核計畫執行例行性稽核 3.內稽內控相關管理辦法審查 4.內控自行評估作業 5.主管機關相關公告及申報作業會計學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.營運稽核,提升公司營運的效果與效率。 2.依年度稽核計畫執行查核。 3.海外子公司稽核。 4.內控制度的增修。 5.年度內控自行評估事務。 6.主管交辦事項。會計學類,財務金融學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

☑️建立及修訂內部控制、內部稽核制度管理辦法。 ☑️執行內部稽核作業(需國內出差),並出具報告書及追蹤改善。 ☑️提供改進建議,追蹤內部控制流程持續有效實施。 ☑️協調跨部門之作業流程及問題。 ☑️執行各項專案查核。普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

能配合海外出差稽核作業,公開發行公司稽核人員,滿二年以上或聯合會計師事務所審計工作滿二年以上,取得內部稽查師執照尤佳普通小型車,普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1、配合出差到東南亞區各子公司查核,另有差旅津貼補助。 2、協助追蹤子公司(東南亞區)內部稽核報告及追蹤缺失改進度成效。 3、協助檢查及評估子公司(東南亞區)內部控制制度。 4、協助檢視及覆核營運及專案計畫,確保其成效符合預期目標。 5、協助內控與相關管理辦法修訂。 6、各項不定期專案稽核及主管交辦事項。一般商業學類,會計學類,其他商業及管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1.制定年度稽核計畫並規劃查核範圍與人力配置; 2.覆核查核建議、工作底稿與稽核報告; 3.向獨立董事、審計委員會及董事會呈報查核結果; 4.向總經理說明查核所見事項與改善建議; 5.規劃專案稽核之查核方針,覆核查核報告; 6.督導內部控制制度自行評估之執行與自評結果覆核。 7.負責總部,海外廠區及子公司稽核作業商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/18

1.執行集團內部稽核計畫及自評作業 2.針對異常事項提出改善建議,並追蹤改善結果 3.協助並適時給予集團各單位內控制度之改善建議 4.評估公司營運狀況,以發掘公司營運狀況或潛在問題 5.出差海外子公司執行稽核計畫 6.其他主管交辦事項商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/18