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※本公司有意願輔助、培育內部稽核、法令遵循新任人員,對於相關職務有興趣,歡迎直接來電洽談面試。 ※主要工作內容:  1、協助證券投資顧問公司之內部稽核、法令遵循人員對接主管機關事務,協助資料處理、郵務處理。  2、協助行政與會計事務。  3、其他主管交辦事項。  4、需配合投顧公會、內部稽核、洗錢防制法等相關訓練課程(課程報名費用由公司補助)  9、需具備細心、負責、高抗壓性、溝通能力佳,並且積極主動、願意成長。 ※我們不提倡加班~歡迎認真學習的人成為我們的夥伴! 金玉峰是金管會核准的合法證券投顧公司,也是中部唯一一間合法投顧。 公司秉持著「真心、誠信且願意與人分享」 的工作理念,公司同仁一起工作、一起賺錢、一起打拼、同苦同樂,共同實現兩大目標: 一、協助會員朋友創造最大財富,完成財務自由的同時,我們也得到財富自由,創造「雙贏」局面。 二、金玉峰投顧的會員退費率僅0.02%,絕對是全台投顧最真心、最誠信的證券投顧公司,我們引以為傲,絕對能做到讓客戶放心與安心,公司同仁也天天開心。 我們有自己的專業攝影棚、完整的教育訓練協助,無論你住在北、中、南何處,只要你敢拚敢賺,非常歡迎加入我們的行列!商業及管理學門,法律學門證券商高級業務員,投信投顧業務員,證券投資分析人員(CSIA)普通重機車普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

【工作內容】 1.執行年度稽核計畫及稽核缺失改善之追蹤。 2.其他主管交辦事項。 粉絲頁按讚追蹤饗賓及時訊息: Facebook饗賓招募粉絲頁:https://www.facebook.com/eatogether.hr/ *******饗賓餐飲集團誠摯邀請您的加入,成為最受期待的餐飲集團*******

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.依照企業或組織既定之政策或目標完善管理制度規章,強化內控制度,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.依據稽核工作計畫,規劃與執行例行性與專案性稽核工作,提報稽核報告,並持續追蹤內控缺失改善情形。 3.協助高階主管進行公司各項管理規章及制度之規劃及推動、整合標準化工作流程。 4.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理及執行結果與改善建議方案。 5.營運稽核具各部門協調能力,善溝通。 6.完成主管交辦事項。商業及管理學門輕型機車,普通小型車

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.協助管理執行工廠稽核專案,協助各項規章辦法與作業流程整理建立及改善,跨部門協調 溝通整合。 2.協助其它專案的規劃,執行,監控,管理與溝通協調。 3.協助電腦資料整理整合。 4.處理交代工作事務。商業及管理學門,工業工程學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.依據公司之既定政策,督導標準作業程序執行,如 : 服務、清潔、物品保存 2.可配合至各品牌/分店檢查 3.落實營運管理評核,提出分析報告的統整。 4.其他主管交辦事項,熟悉office相關應用軟體

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

帳務相關: 1. 一般會計帳務處理 2. 營業稅、營所稅、各類所得扣繳等各項申報作業 3. 進銷項發票輸入及日常帳務登打 4. 編製財務報表 5. 客戶帳務及稅務問題回覆與處理 6. 主管交辦事項 其他條件: 1.熟電腦作業 2.有1~2年相關事務所經驗者佳 3.具積極主動、責任心強、作風嚴謹、善溝通、重團隊精神。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.稽核作業 2.異常事件處理及管理、風險管理 3.具溝通協調、思考、問題分析與解決、積極負責及團隊合作等特質 4.具備統計、熟悉電腦OFFICE等基本能力 5.具有稽核或醫療背景等相關工作經驗尤佳醫務管理學類,商業及管理學門,社會服務學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 內部控制及內部稽核制度之制定增修與執行 2. 執行例行性或營運作業查核及追蹤。 3. 評估現行流程之效益,提供改善建議,優化各單位之運作效益及效能。 4. 協助推動公司例行性自我檢查評估機制。 5. 擬定年度稽核計畫並執行稽查工作。 6. 審查各部門營運及行政作業的內控執行。 7. 撰寫內部稽核報告,提供給公司高層參考。 8. 執行主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.一般公司帳。 2.負責應收帳款、庫存帳。 3.文書處理 月薪32000起

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 海內外內控流程規劃及稽核進行。 2. 配合會計師各項查核作業 3. 公司現金、有價證券、票據、存貨、固定資產等財物之盤點、抽點等查核。 4. 貨運收款、營運成本、材料、營業、人事、文書等經營管理及法令規章執行檢核。 5. 採購發包稽核 各項資產之購入、出售、報損、比價、議價、驗收等過程之會同或調查與評估。 6. 年度營業計畫執行之調查與評估。 7. 遵守會計內控制度執行財務事項。 8. 配合營運合規事項規劃,風險評估 9. 專案支援

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 內稽內控制度設計、協助修訂內控制度、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2. 年度查核計劃訂定及執行,提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 3. 執行專案查核。 4. 董事會及主管交辦事項。一般商業學類,會計學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作。 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。 3. 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等。 4.內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質。 5.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 6.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 7.其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

社區財務系統建置及教學一般商業學類,會計學類丙級會計事務技術士

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 擬定年度稽核計畫與目標,撰寫稽核報告。 2. 確認各項業務執行是否皆符合法令規定及內控制度。 3. 分析內控執行情形,適時提出缺失改善建議並追蹤改善計畫。 4. 協助各部門及子公司自行檢查評量之執行,並確認督察報告品質。 5. 彙整相關法令之增修重點並會相關單位。 6. 內控、內稽制度流程及表單規劃/修訂/執行。 7. 專案查核與追蹤。 8. 秉承上級主管之指示並呈報建議。 9. 依身心障礙保護法規定, 本職務優先錄用 身心障礙 人士。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。會計學類,商業及管理學門,法律學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.一般稽核程序制度之建立、執行、修訂 2.編訂及執行公司年度稽核計劃 3.編製查核工作底稿、呈報稽核報告及異常事項之追蹤 4.協助進行內部評估與控制及修訂相關管理辦法 5.溝通協調及解決各部門間之流程或作業問題 6.其他主管交辦事項會計學類,財務金融學類,一般商業學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.依據公司既定政策或目標執行年度稽核計畫 2.獨立執行稽核作業(審計稽核底稿編製、稽核報告與改善建議方案、事後改善追蹤、檔案管理) 3.風險辨識、分析、驗證、流程協調及問題改善(檢視原始文件與憑證) 4.透過資料處理分析,驗證發生事件之真實性與合理性 5.年度子公司內控自評問卷更新、發放和收回 6.主管交辦事項商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

我們正在尋找優秀的稽核專員,加入我們的團隊,一同努力追求企業卓越的內部控制。 作為我們的稽核專員,您將參與公司內部控制體系的建立與維護,發揮專業技能,推動企業風險管理的升級。 在這個職缺中,你將有機會參與公司內控體系的各個層面,成為我們內控與稽核的中堅力量。 以下是你的主要工作內容: 1.負責稽核計劃的執行與查核工作 2.處理稽核公告申報相關的作業事項 3.協助進行內控自評覆核工作 4.參與稽核溝通會議,並進行相關記錄與溝通 5.撰寫稽核報告,包括稽核結果與建議 6.追蹤稽核項目的進展情況,確保稽核結果的執行與落實 7.協助內控制度的修正與改進工作 8.參與稽核專案的查核與報告撰寫 9.執行主管交辦的相關事項 10需配合出差至海外子公司進行稽核工作。 我們期待您具備以下條件: 1. 會計師事務所審計工作2年以上工作經驗 或公發公司稽核人員2年以上工作經驗 或公發公司3年以上工作經驗 2. TOEIC 多益 600分以上佳 加入我們,你將有機會: 在一個專業且支持性強的環境中工作。 接觸各種不同領域的稽核工作,拓寬自己的視野。 與來自不同背景的專業人士合作,共同解決挑戰。 如果您渴望在一個具有挑戰性且充滿機會的環境中發揮您的稽核專業,並與我們一同攜手共創企業卓越,歡迎您加入我們的團隊。我們期待與您共同塑造公司的成功未來!財務金融學類,會計學類,財政學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.依據年度稽核計畫,評估公司之內部控制制度。 2.執行年度稽核計畫,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 3.就稽核項目查核結果充分溝通,確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。 4.對於所發現之內部控制制度缺失及異常事項於該報告陳核後加以追蹤,作成報告至改善為止。 5.就所發現之內部控制制度缺失、異常事項及改善情形,列為各部門績效考核之重要項目。 6.其他主管交付事項。會計學類,財務金融學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1、內部控制制度與稽核制度修訂 2、稽核各單位之內控風險流程 3、年度稽核計劃之擬訂及執行、內控缺失與異常改善進度之追蹤及確認。 4、其他專案會計學類,其他商業及管理學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19