職缺描述
1. 內部稽核計畫執行 2. 專案執行-依主管指示 3. 內部控制制度及作業辦法之制定及修改 4. 子公司實地稽核-依主管指示 5. 內控制度自行檢查 6. 公開資訊觀測站之申報 7. 回覆主管機關問題 8. 協助各單位建置、修訂相關內部控制制度與管理辦法 #本職位需要負責集團及海外子公司查帳、審核問題回覆等工作。 如果您對此職務有興趣且符合以上要求,歡迎投遞您的履歷表並表達您的興趣。
收合內容
全職
面議(經常性薪資達4萬元或以上)
學歷不拘
新北市 汐止區
應徵人數
1 ~ 5 人
需求人數
1 人
到職日期
急徵
更新日期
2025 / 01 / 16
職缺描述
1. 內部稽核計畫執行 2. 專案執行-依主管指示 3. 內部控制制度及作業辦法之制定及修改 4. 子公司實地稽核-依主管指示 5. 內控制度自行檢查 6. 公開資訊觀測站之申報 7. 回覆主管機關問題 8. 協助各單位建置、修訂相關內部控制制度與管理辦法 #本職位需要負責集團及海外子公司查帳、審核問題回覆等工作。 如果您對此職務有興趣且符合以上要求,歡迎投遞您的履歷表並表達您的興趣。
收合內容
工作待遇
查看薪資水平
職務類別
稽核人員
、法務人員
、查帳/審計人員
工作性質
全職
工作時間
日班
休假制度
工作地點
新北市汐止區新台五路一段97號27樓(汐科遠雄U-Town大樓)
學歷要求
不拘
工作經驗
2年以上工作經驗
外語能力
工作技能
附加條件
1.審計及查帳技巧,相關實務經驗 2.熟悉上市上櫃、公開發行公司稽核相關法規及稽核年度工作 3.具備良好抗壓性及自發性,可自主獨立作業、良好溝通能力 4.具備四大事務所2年以上審計工作經驗;或公開發行公司2年以上稽核實務經驗者優先 5.取得內部控制相關證照/會計師及格證書尤佳
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