146筆
1. 海內外內控流程規劃及稽核進行。 2. 配合會計師各項查核作業 3. 公司現金、有價證券、票據、存貨、固定資產等財物之盤點、抽點等查核。 4. 貨運收款、營運成本、材料、營業、人事、文書等經營管理及法令規章執行檢核。 5. 採購發包稽核 各項資產之購入、出售、報損、比價、議價、驗收等過程之會同或調查與評估。 6. 年度營業計畫執行之調查與評估。 7. 遵守會計內控制度執行財務事項。 8. 配合營運合規事項規劃,風險評估 9. 專案支援
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
【電腦稽核】 1.稽核系統開發管理、稽核數據分析及主管交辦專案。 2.執行金控及子公司(銀行、證劵、投信、租貸、創投公司等)資訊、資安業務查核。 【業務稽核】 1.執行金控及子公司(銀行、證劵、投信、租貸、創投公司等)授信、投資、風險管理、防制洗錢等主要業務查核。 【共同職責】 1.對子公司內部稽核單位進行督導。 2.對金控及子公司內部控制制度之設計及執行提供適當建議。商業及管理學門
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
1. 內稽內控之九大循環的制定、推動及執行。 2. 定期查核會計制度及內部控制制度遵循情形,並將稽核報告提報董事會。 3. 追蹤查核所發現之內部控制制度缺失及異常事項並提出書面報告。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 配合券商及相關系統導入進行流程討論及改善。 6. 協辦董事會及股東會相關作業。 7.辦理公司治理評鑑事項。 8.辦理公開資訊觀測站定期及不定期申報作業。 9.總經理交辦事項。
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
As LINE Pay is a leading mobile payment company in Taiwan, we face a fast-moving industry and challenge from all competitive companies. We are looking for an internal auditor who is able to work under high-pressure with multiple tasks in a tight schedule. [Responsibilities] - Regularly issuing audit reports and providing appropriate internal control suggestions of abnormal matters - Communication with departments on internal control issues identified in audits - Executing the internal audit operation to reasonably ensure the effectiveness of the Internal Control System - Reviewing all relevant programs and activities affected by industry regulations - Analyzing potential risks and its practices to avoid possible issues regarding compliance, operations, etc. - Conducting internal control self-assessment activities - Conducting audit operations for overseas subsidiaries. - Other ad-hoc tasks assigned by a Lead [Qualifications] MUST - Meet the requirements of “Regulations Governing Establishment of Internal Control Systems by Public Companies” for internal audit personnel - Fully understand internal control, compliance policy, and risk management - Business proficiency in English and Chinese needed Preferred - CIA, CISA, or CPA holder [How to Apply] Please send your application via LINE Career_Internal Auditor (https://careers.linecorp.com/jobs/2186).Thank you.國際內部稽核師(CIA),電腦稽核師CISA
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
1.規劃及執行例行性外部稽核專案,提出內控建議及追蹤缺失改善進度。 2.熟悉各品牌稽核要點並將此稽核要點導入公司內部, 符合各品牌需求標準 3.回覆並實施改正項目,做為未來評估記錄以及改進方向。 4.協助公司取得各項業務需求之相關驗證。 5.負責監督與改善廠區環境安全衛生、人權作業,提供改善建議與精進方案
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
1. 協助公司導入稽核數位化應用:利用數位工具(Power BI, Alteryx, Python, SQL, etc)完成稽核流程的資料彙整、資料數據的匯入串連,有效執行稽核九大循環,及覆核控制點的數位化及視覺化提升。 2. 系統流程優化及系統控制設定檢核:精心優化系統流程,進行系統控制設定檢核,確保系統流程的高效運轉並符合標準。 3. 系統導入支援(As-is及To-be之Gap Audit): 提供系統導入支援,進行現行狀態和目標狀態之間的差異分析,確保順利導入並符合標準。 4. 電腦稽核Dashboard及real-time audit建置: 設計並建置電腦稽核Dashboard,實現實時稽核,提高稽核效率,即時發現潛在風險。 5. 配合公司執行稽核計畫、受查單位訪視訪查、流程優化改善等商業及管理學門
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
工作內容: 1.建立內部控制制度、內稽制度及相關管理辦法及作業。 2.協助完成公開發行及IPO等書件準備及作業程序,與協助ERP系統導入。 3.協助各單位完成九大循環管理辦法流程及表單規畫、修訂及執行。 4.協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5.年度稽核計畫查核及專案查核,稽核報告撰寫,並追蹤改善情形。 6.向董事會及監察人報告稽核結果。 7.完成主管機關規定稽核應申報事項。 8.配合全廠工作所需相互支援。 9.上級交辦事項之完成與回報。會計學類,財政學類,財務金融學類普通小型車,普通重機車
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
【上班區域】高雄市 【公司名稱】奧森牙醫聯盟(8間分院)、奧森管理顧問有限公司 【職缺名稱】牙醫診所督導 【工作內容】 1. 內部稽核之建立、執行、修訂與檢討,協助落實內控制度。 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。 3. 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 4. 各院所財務、庫存稽核及提出改善建議方案。 5. 診所健保申報稽核。 6. 監督職責及項目:稽查環境、人員接待及電話禮儀、服裝儀容及儀態展現、跟診狀態、備品狀態、倉庫管理、患者候位狀況等院所制度之落實狀況。 7. 監督客訴案件處理情形。 8. 主管交辦事項。 具備以下技能: a. 需有牙科主管職3年以上及相關科系畢業尤佳。 b. 熟捻報表與文件檔案資料彙整能力(Microsoft EXCEL、Word、PPT為主)※若不具備此能力請勿投履歷。 c. 內稽內控制度設計、執行、考核。 d. 呈核稽核報告。 e. 提供解說或咨詢服務。 ※需至聯盟各分院執行督導及稽核作業,自備交通工具或配合公司公務車前往院所。 【薪資】 起薪50,000~80,000,依工作資歷面議。 試用考核通過後經常性薪資視工作能力及表現調薪。 【福利】 1. 尾牙、夏日派對;不定期派對休閒活動 2. 部門聚餐、各院活動 3. 國外員工旅遊(依年資補助) 4. 進修講座 5. 三節禮品、年終獎金、不定時專案獎金 【錄取條件】需提供履歷安排面試 【上班地點】辦公室位置:高雄市苓雅區建國一路169-5號5樓。外勤任務需至各院所執行稽核作業。 【上班時間】週一至週五08:30~18:00,執行院所稽核期間可能有變動工時、或假日出勤之情形,另計加班費或補休。 【聯絡方式】周一至周五08:30~18:00,中午12:00~14:00休息時間。 連絡電話 (07)725-6500 ,或(07)711-7007轉人資部。 1111人力銀行搜尋「奧森牙醫聯盟」 【院所資訊】 1. 柏亞牙醫 高雄市苓雅區建國一路169-5號 2. 經典牙醫 高雄市三民區大昌一路221號 3. 艾美牙醫 高雄市左營區孟子路460號 4. 君悅牙醫 高雄市三民區明誠一路202號 5. 立群牙醫 高雄市小港區立群路89號 6. 晶英牙醫 高雄市三民區永年街27號 7. 中安牙醫 高雄市小港區中安路590號 8. 鳳山精品牙醫 鳳山區中山西路105-1號商業及管理學門,經濟學類,一般法律學類普通重機車普通重機車
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
1.依照企業或組織既定之政策或目標完善管理制度規章,強化內控制度,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2.依據稽核工作計畫,規劃與執行例行性與專案性稽核工作,提報稽核報告,並持續追蹤內控缺失改善情形。 3.協助高階主管進行公司各項管理規章及制度之規劃及推動、整合標準化工作流程。 4.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理及執行結果與改善建議方案。 5.營運稽核具各部門協調能力,善溝通。 6.完成主管交辦事項。商業及管理學門輕型機車,普通小型車
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
[工作內容] 1.協助客戶,透過資訊系統結合前端與後端資料,提升財務及管理的資訊透明化,落實會計制度及內控制度。 2.提升帳結效率及正確性,迅速產出財務及管理報表,協助加快企業決策時程。 3.中大型製造產業ERP系統導入專案規劃及時程控管 [工作特性] 1.學習中大型集團企業經營管理方式 2.提升自我工作視野、簡報、溝通、表達能力 3.客戶全省都有,有工作地點轉換機會。 [協作對象] 1.對內:跨部門溝通(與營運規劃師、服務顧問等夥伴) 2.對外:客戶高階管理層、財務或生管等 **薪資會依學經歷評定(月薪含伙食津貼) **獎金、福利補助項目另計
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
1. 辦理年度稽核計劃之編制及年度例行性業務稽核 2. 辦理年度內部控制制度自行檢核檢查相關事務 3. 追蹤稽核缺失及建議改善事項之改善情形 4. 相關法令之蒐集與分析 5. 上級主管臨時交辦事項 ◆總公司享有彈性上班時段: 08:00~17:00、08:30~17:30、09:00~18:00、09:30~18:30、10:00~19:00普通小型車
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
1. 協助主管擬訂 [年度稽核計畫],依計畫執行每月查核作業,最終完成[工作底稿]及[相關資料]等,並作成[稽核報告]。 2. 執行[專案性稽核] ,最終完成[工作底稿]及[相關資料]等,並作成[稽核報告]。 3. 配合 [年度稽核計畫]至大陸子公司進行相關作業,最終完成[工作底稿]及[相關資料]等,並作成[稽核報告]。 4. 追蹤[稽核報告]所列之缺失及異常事項,最終完成[工作底稿]及[相關資料]等,並作成[追蹤報告]。 5. 執行[全省門市實地訪查] ,最終完成[工作底稿]及[相關資料]等,並作成[稽核報告]。 6. 協調各部門及跨部門之流程或作業改善事宜。 7. 依法令規定期限完成稽核範圍相關事項。其他數學及統計學類,財務金融學類,一般商業學類
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
1. 依據公司業務情況,建立與執行日常與年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形 3. 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等 4. 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 5. 執行監控並蒐集相關法令暨業務發展資訊,以評估各項內控作業控管之妥適性。 加分項目 具財經相關專業或金融業服務經驗
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
1.依子公司年度稽核計劃,發佈查核通知,查核各循環及管理作業之法律遵辦情形,並編製查核工作底稿後出具稽核報告,呈稽核主管。 2.協調及解決各部門間之流程及作業問題。 3.子公司年度內控自檢作業。商業及管理學門
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
本中心為因應業務需求,即日起對外公開招募人才。 一、需求及條件: (一)需求:財會人員1名。 (二)學經歷資格: 1.教育部認可之大學以上會計相關系所畢業,或會計師高考及格,並有會計審計工作2年以上經驗。 2.具上市、櫃公司或金融業、財團法人帳務及稅務處理經驗,或四大會計事務所查核上市、櫃公司財務報表經驗者尤佳。 二、工作內容 (一)日常會計帳務及報表編製。 (二)預算、決算書表編製。 (三)業務範圍內之跨部門及對外部相關單位溝通協調。 (四)營業稅申報、營所稅申報及各類扣繳申報作業。 (五)內部控制及內部稽核相關作業。 三、待遇及福利: (一)薪酬制度:月薪依中心規定,且依學經歷及專業資格從優敘薪,並按年資及工作績效考核予以升遷加薪,另提供年終獎金。 (二)保障制度:除法定勞保、健保,另有團體保險及退職金制度(含勞工退休金提撥)。 (三)工時及休假制度:彈性上下班時間並依法給予加班費,週休二日、優於勞基法之休假制度,工時合理,可於工作及生活間取得平衡。 (四)福利制度:健檢補助,員工自強活動,尾牙聚餐等。 (五)教育訓練:在職教育訓練、自主進修補助。 四、招募方式:面試 本中心提供合理的薪資待遇、升遷機制及福利制度,營造友善職場,讓員工能兼顧家庭與生活。本中心團隊文化是互相支持和尊重,並且鼓勵個人和團隊的發展,如果你是一位有經驗、穩定度高、想兼顧家庭、生活品質的財會人,歡迎加入本中心的行列,一同守護投資人之權益,並協助促進我國資本市場之健全發展。 【財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心個人資料蒐集、處理及利用告知事項】 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下稱本中心)依據個人資料保護法(下稱個資法) 第8條規定,向 台端告知下列事項,為保障 台端的正當權益,請務必詳閱以下事項(以下蒐集之目的及個人資料之類別依據法務部公告個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別): 一、蒐集之目的: 基於本中心人才招募需要,為人事管理之特定目的,蒐集、處理及利用 台端的個人資料。 「特定目的」代碼為○○二(人事管理)。 二、個人資料之類別: 本中心為人才招募需要,並就聘任決定等後續處理,為通知或契約關係之要約或承諾等作業項目所蒐集之個人資料,包括應徵者投遞履歷表上所載之個人相關資訊欄位(含應徵者之姓名、性別、血型、出生年月日、身分證統一編號、戶籍地址、通訊地址、聯絡電話、電子信箱、服務機構、學經歷、語言能力、自傳等)及其他各類資訊。 「個人資料類別」代碼為C001(辨識個人者)、C002(政府資料中之辨識者)、C011(個人描述)、C012(身體描述)、C021 (家庭情形)、C023(家庭其他成員之細節)、C031(住家及設施)、C051(學校紀錄)、C052(資格或技術)、C054(職業專長) ;C061現行之受僱情形;C062僱用經過;C063離職經過;C064工作經驗;C072受訓紀錄。 三、個人資料利用之期間、地區、對象及方式: (一) 期間: 個人資料蒐集之特定目的存續期間,惟依相關法令規定另有較長保存期限規定者,從其規定。 (二) 地區: 中華民國境內或其他為完成上開蒐集目的所必需之地區。 (三) 對象: 台端的個人資料僅供本中心辦理人才招募等人事行政管理相關業務,在符合個人資料相關法令範圍內蒐集、處理及利用。 (四) 方式: 以數位檔案與實體紙本形式蒐集、處理及利用 台端的資料。 四、當事人得行使之權利及方式: 台端可透過書面通知方式,行使個人資料保護當事人之權利,包含行使個人資料查詢或請求閱覽,請求製給複製本,請求補充或更正,請求停止蒐集、處理、利用,或請求刪除。惟因執行業務所必需、特定目的消滅前,得不予刪除。 五、當事人拒絕提供對其權益之影響: 本中心蒐集之個人資料為本中心執行人才招募等相關作業所必須,台端得自由選擇是否提供相關個人資料,若 台端選擇不提供相關個人資料或提供不完整時,本中心將無法評估應徵職務之適任性,亦無法進行後續徵選程序。 「於 台端寄送履歷資料至本中心時,即視為 台端已詳閱及了解上述告知內容,並同意本中心就相關個人資料為蒐集、處理及利用。」會計學類,財務金融學類,財政學類
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
王品集團誠徵【稽核室-內部稽核經理】 工作內容: 1.協助集團業務發展之相關內控內稽制度建立與維護效果之推進 2.集團母子公司年度稽核計畫之執行與管理 3.集團門店營運管理之稽核推動與優化 4.團隊新稽核技術專業養成與持續性稽核應用推進 5.專案稽核之推進與執行 6.協助組織風險管理 7.協助跨部門之溝通協調商業及管理學門國際內部稽核師(CIA)輕型機車,普通小型車
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
1.有3,000人以上工廠製造業工作經驗者,抗壓性高、配合度高,具跨部門之溝通協調能力, 能獨立作業。 2.有財務背景,熟稽核。 3.作業流程改善提案與推動。 4.MBA畢業尤佳 5.配合長期出差 6.完成主管指派之事項商業及管理學門
應徵人數|0-10 人
2024/10/16
1.督導專案成本管控 2.落實內部品質稽核作業。 3.執行估價作業成本覆核。 4.檢核標案成本並參與投標會議。 5.分析部門費用。 6.預估公司營收與毛利 7.分析工時及評估人力。 兼辦/協辦事項 1.協助專案成本管控。 2.協助ERP導入 3.主管交辦事項工業工程學類,建築學類,都巿規劃學類
應徵人數|0-10 人
2024/10/15
1. 執行內部稽核並對內控體系進行評估及建議,並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2. 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案,以提升公司經營績效。 3. 公司大型採購之議價、驗收監辦。 4. 例行及專案稽核計畫執行、針對缺失提出改善追蹤。 5. 管理辦法審查及文件管理,並配合會計師審計作業。 6. 杜絕弊端,達到嚴謹之風險控管。企業管理學類,資訊管理學類ISO 27001資訊安全管理系統主導稽核員,國際內部稽核師(CIA),電腦稽核師CISA輕型機車,普通小型車
應徵人數|0-10 人
2024/10/15
1、依照年度稽核計畫,執行稽核作業及不定期專案查核作業。 2、負責稽核作業,評估內控制度之設計及執行有效性。 3、編制稽核工作底稿,並依查核結果撰寫報告。 4、稽核報告之呈核與改善追蹤。 5、其他主管交辦事項。商業及管理學門內部稽核師CIA,電腦稽核師CISA,高考會計師
應徵人數|0-10 人
2024/10/15