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1.年度稽核工作之執行、改善追蹤與建議及稽核報告之呈核(含子公司) 2.內部控制自行檢查作業執行(含子公司) 3.依據主管機關規定定期申報相關資料 4.依法令修訂內部控制制度及相關管理辦法 5執行主管交辦J事項(財務專案及其他專案)
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1. 執行例行性或營運作業查核及追蹤。 2. 評估現行流程之效益,提供改善建議,優化各單位之運作效益及效能。 3. 協助推動公司例行性自我檢查評估機制。 4. 擬定年度稽核計畫並執行稽查工作。 5. 審查內部控制自評,審查各部門營運及行政作業的內控執行。 6. 撰寫內部稽核報告,提供給公司高層參考。 7. 配合出差進行專案稽核執行與管理。 8. 執行主管交辦事項。
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1.協助內控制度修訂、各項管理作業推動。 2.年度內部控制制度自行評估作業之有效執行及法令遵循。 3.協助稽核缺失改善情形追踨及協助各單位進行流程改善。 4.四大會計師事務所從事審計工作滿四年以上。
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#能配合公司總部搬遷至南港 1.依照公司既定之政策或目標,執行稽核工作。 2.秉承公司指示,審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 3.查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 4.有資訊管理經驗尤佳 5.每個月約需10日的出差天數 6.有以下3類經驗尤佳:1..資訊查核經驗2.CIA執照3.ISO27001相關證照
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1.異常行為風險案件分析、調查與規劃 。 2.行為風險監控查核 。 3.金流查核之規劃與執行。 4.查核意見反饋及貼標 。
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1. 協助執行子公司稽核之監督與管理並建立相關內部控制制度及流程。 2. 各項法遵事項重大訊息及公告申報作業。 3. 協助法令規範之遵循並更新法令規定辦法及各項管理辦法之規劃、制定增修與執行。 4. 協助子公司董事會相關會議完成及相關事務之規劃與執行。 5. 各項稽核申報作業及公開資訊觀測站重大訊息各項公告申報作業。 6. 上級主管交辦事項。
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1.內部控制制度及相關管理辦法之建立及修訂 2.依據年度稽核計畫執行稽核作業及不定期專案查核作業 3.針對內控缺失事項及改善處理措施進行追蹤 4.法令規範之遵循及公告申報 5.不定期的專案稽核執行 6.其他主管交辦事項
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1. 集團各公司內部控制制度、自行評估、財務運作、作業流程稽核規劃與執行,落實風險管控。 2. 規劃及執行內控AI稽核。 3. 執行法規遵循、營運分析、專案稽核,提升流程競爭力。 4. 內部稽核報告撰寫及缺失改善追蹤。 5. 董事會、審計委員會及主管交辦事項。
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1. 年度稽核計劃之訂定及執行,提出稽核報告、執行結果與改善建議方案。 2. 內部控制自行評估作業之規劃、彙整及覆核。 3. 其他專案稽核項目執行。 4. 協助修訂內控制度及各單位作業流程的改善。 5. 列席審計委員會及董事會報告內部稽核業務。 6. 依法定期向主管機關申報各項稽核資料。 7. 配合會計師進行內控相關查核。 8. 其他主管交辦事項。
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1.執行有關國內個金單位內部控制及風險控管之查核 2.稽核轄區業務諮詢、法令與業務資訊搜集 3.會簽會辦 ※請至中信官方招募網站投遞履歷: https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/-_JR5688
