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1. 負責管理公司內控及內稽、自評等相關作業 2. 年度稽核計畫規劃、執行、報告、改善追蹤及推動。 3. 主管機關規定應申報事項。 4. 負責對應會計師之內控查核作業。 5. 負責內控內稽、相關管理辦法之建置及修訂。 6. 其他主管交辦事項。 具公開發行公司經驗三年以上或公開發行公司內部稽核人員兩年以上經歷、或曾任職會計師
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1.定期審核內部食品安全控制流程,保持供應鏈與品質安全的合規性 2.負責食品安全相關議題處理 3.供應商實地評鑑,審查供應商的品質安全保證能力 4.供應商和產品文件審查 5.異常與客訴處理 6.規劃與執行食品安全衛生相關教育訓練 7.定期準備食品安全相關報告,向高層管理者匯報成果 8.跨部門溝通協調 9.其他主管交辦事項
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1.規劃並執行集團各廠區之營運稽核,包含財報、帳務、憑證、收支、資產與採購流程等查核作業。 2.檢視內控制度執行情況,出具查核報告,並追蹤改善建議的落實情形。 3.協助制度與流程優化,提升內部作業效率與控管品質。 4.運用會計專業背景,參與制度建立、流程設計及專案執行與追蹤。
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1.參與內控制度及管理辦法之建立、修訂及執行,並協助流程改善。 2.規劃及執行年度稽核計畫、例行性內控內稽查核及內控自評作業。 3.協助上櫃事宜。 4.其他主管交辦事項。
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我們誠摯邀請具備專業素養的優秀人才加入稽核團隊。稽核在企業治理體系中肩負重要使命,不僅協助建立完善的內部控制機制,更在風險管理領域發揮關鍵作用,致力於確保各項業務營運均能符合相關法規要求及公司內部規範,進而優化整體營運績效。 此職務要求具備高度的分析能力、細心謹慎的工作態度及良好的溝通技巧。人應具備相關專業知識,如會計、審計、法律及風險管理,並能熟練運用各類辦公軟體及稽核工具 工作內容: 1.集團年度稽核計畫之擬定,執行及成果提報。 2.集團內部控制制度完整性,有效性與適當性之檢查與建議事項。 3.集團營運活動效果與效率之檢查與建議事項。 4.各子公司對集團規章制度及作業程序遵循情形之檢查與建議事項。 5.董事會及公司治理之相關業務事項。 6.異常事項之專案稽核。 7.其他主管專案交辦事項。 具備能力: 1.相關學科(如財會、稽核、管理)學士以上學位; 2.具風險控制、內部稽核工作經驗3年以上,以及稽核主管職務經驗3年以上。 3.熟悉內部控制、風險評估、法規合規等相關知識; 4.良好的溝通協調能力及團隊合作精神; 5.具備稽核相關認證(如CIA、CPA等)優先考慮。 6. 熟悉公開發行公司相關法令、證管法規及內控審計作業者佳。
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1.協助整理、查核各項作業,以符合規範及法令。 2.須可配合公司,工作支援各服務據點(本國+外國)。
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1.協助修訂公司內控制度及各項管理作業辦法。 2.定期評估現行作業程序之控制情形,檢查各項作業循環等作業規章或制度遵行情形,內稽內控制度之設計、執行、考核之評估優化。 3.協助年度稽核計畫訂定,執行負責之稽核報告及相關改善追蹤報告。 4.執行內控自評作業,及稽核公告申報。 5.協助各單位遵循相關法令規範。 6.執行董事會及主管交辦事項。
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1.規劃與執行稽核工作,出具稽核報告,並持續追蹤內控缺失改善情形。 2.執行專案稽核作業。 3.年度內部控制制度自行評估相關作業之執行。 4.檢查與評估現行規章、內部控制及各項流程妥適性,提出優化建議。 5.相關數據統計分析及處理,及彙整各式統計報表(需具備EXCEL基本操作能力)。 6.完成公司及主管交辦事項。
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1.協助擬訂規劃及執行年度稽核計畫 2.協助內控內稽、檢查評估現行作業章程序與作業執行 3.追蹤稽核缺失與異常事項之改善結果與成效
