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1.異常行為風險案件分析、調查與規劃 。 2.行為風險監控查核 。 3.金流查核之規劃與執行。 4.查核意見反饋及貼標 。商業及管理學門,數學統計學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 追蹤作業風險通報單處理情形 2. 檢視關鍵風險指標有效性,掌握超逾之指標發生原因及控制情形 3. 依作業風險發展進程,持續進行系統化、自動化以優化作業風險管理機制商業及管理學門,數學統計學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

【電腦稽核】 1.稽核系統開發管理、稽核數據分析及主管交辦專案。 2.執行金控及子公司(銀行、證劵、投信、租貸、創投公司等)資訊、資安業務查核。 【業務稽核】 1.執行金控及子公司(銀行、證劵、投信、租貸、創投公司等)授信、投資、風險管理、防制洗錢等主要業務查核。 【共同職責】 1.對子公司內部稽核單位進行督導。 2.對金控及子公司內部控制制度之設計及執行提供適當建議。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.執行總行單位(財務金融、風險管理、財務作業、作業中心) 2.對前項單位之自行查核作業進行督導及審核。 3.對前項單位內部控制制度之設計及執行提供適當建議。 4.執行場外監控並蒐集相關法令暨業務發展資訊,以評估各項內控作業控管之妥適性。商業及管理學門證券商高級業務員,銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融),金融市場常識與職業道德,銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1.異常案件受理及調查。 2.高風險案件之金流查核。 3.案件資料分析追蹤。 4.行為風險控管定期彙整呈報。資訊工程學類,一般商業學類,數學統計學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

1.對總行單位、作業中心及國內分行進行內部稽核工作(需配合出差)。 2.對前項單位內部控制制度之設計及執行提供適當建議。商業及管理學門證券商高級業務員,銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融),金融市場常識與職業道德,銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)

應徵人數|1-5 人

2024/04/16

為你推薦的專屬職缺

1.依照公司既定之政策或目標,執行稽核工作。 2.秉承公司指示,審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 3.查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 4.有資訊管理經驗尤佳 5.每個月約需10日的出差天數 6.有以下4類經驗尤佳:1.營建業查核經驗2.資訊查核經驗3.CIA執照4.ISO27001相關證照資訊管理學類,財務金融學類,會計學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 年度稽核計畫之擬定與執行 2. 負責內控、內稽查核任務,以及年度稽核作業及稽核報告 3. 制定各項管理辦法、制度規章與作業程序 4. 監督各單位之內控事務之執行及追蹤 5. 規劃專案性稽核以協助各管理系統之改善 6. 主管交辦事項 7.銀行外部稽核業務

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

優秀人才,等你加入!成為我們的IT Auditor,共同挑戰資訊安全的巔峰! 工作內容: 1. IT General Controls and System Control Audit執行及異常追蹤: 精準執行IT一般控制與系統控制稽核,追蹤異常並提供即時解決方案,確保IT環境的穩健運作。 2. 系統導入支援(As-is及To-be之Gap Audit): 提供系統導入支援,進行現行狀態和目標狀態之間的差異分析,確保順利導入並符合標準。 3. 電腦稽核Dashboard及real-time audit建置: 設計並建置電腦稽核Dashboard,實現實時稽核,提高稽核效率,即時發現潛在風險。 4. 系統流程優化及系統控制設定檢核: 精心優化系統流程,進行系統控制設定檢核,確保系統流程的高效運轉並符合標準。 我們期待你擁有: 資訊科技或財會相關背景,具備IT審計經驗。 深厚的IT控制和稽核知識,能夠熟練執行各項稽核工作。 創新思維和問題解決能力,能夠即時應對各種IT風險。 加入我們,你將獲得: 高度競爭力的薪資和完善的福利制度。 專業培訓和發展機會,不斷提升自己在資訊安全領域的專業水準。 與一流的資訊安全專業團隊共事,共同挑戰行業的新高度。 如果你對資訊安全充滿熱情,擁有IT審計的專業知識,現在就加入我們,一同守護數位世界的安全!商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 依稽核計畫辦理內部稽核作業、異常事項提報及改善進度追蹤 2. 年度內控自評覆核,協助各單位制定各項管理辦法、制度規章與作業程序 3. 專案查核 4.公開資訊公告及年度例行申報作業 5.其他主管交辦事項

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.內部稽核業務:內部稽核工作之規劃、組織、執行,並針對查核缺失提出改善建議,並追蹤缺失改善情形。 2.內部控制有效性評估:依規劃內部控制有效性自行評估之稽核,覆核組織之內部控制自行評估。 3.檢查及評估內部控制制度設計及執行有效性。 4.依組織需要及主管要求進行專案稽核或營運稽核。會計學類,一般商業學類,財務金融學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.檢查及評估公司內部控制制度之充分性、有效性,及各單位完成所賦予責任之績效品質。 2.執行營運或專案計劃,以確定其結果是否與既定目的與目標一致,及督促部屬是否照原訂計劃進行。 3.稽核工作達成部主管賦予責任及符合法令要求,稽核部門之預算進行管理與運用,培訓部屬職能。 4.其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. Plan and execute internal audits and special projects to evaluate the risks and the effectiveness of related controls. 2. Prepare reports for each engagement and communicate audit observations with corporate, regional, and local management. Apply problem solving skills to issues and provide practical and constructive recommendations. 3. Develop credibility and trust with operating functions to value-add internal controls and management. 4. Monitor changes in Company policies and procedures to align with the applicable Regulations, Standards, and industry practices.會計學類,其他商業及管理學類,企業管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

一、依據年度稽核計畫執行查核工作 二、撰寫稽核報告 三、執行追蹤稽核 四、主管交辦事項

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1. 依照公司政策及目標擬訂規劃及執行年度稽核計畫。 2. 協助公司內部控制之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 3. 落實內部控制之制度推行,配合內稽內控制度落實與執行。 4. 出具撰寫稽核報告及缺失追蹤與問題改善,提出適切的內控建議及異常事項改善進度。 5. 其他主管交辦事項。

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.年度稽核計劃之擬定及執行。 2.自行評估作業。 3.內稽及ISO相關作業。 4.主管其他交辦事項。土木工程及水利學類,其他工程學類國際內部稽核師(CIA)輕型機車,普通小型車,普通重機車

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

標案撰寫、人員教育訓及稽核、外單位拜訪及資源結合公共衛生學類,護理助產學類,社會學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/20

1.依據公司之既定政策,督導標準作業程序執行,如 : 服務、清潔、物品保存 2.可配合至各品牌/分店檢查 3.落實營運管理評核,提出分析報告的統整。 4.其他主管交辦事項,熟悉office相關應用軟體

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

帳務相關: 1. 一般會計帳務處理 2. 營業稅、營所稅、各類所得扣繳等各項申報作業 3. 進銷項發票輸入及日常帳務登打 4. 編製財務報表 5. 客戶帳務及稅務問題回覆與處理 6. 主管交辦事項 其他條件: 1.熟電腦作業 2.有1~2年相關事務所經驗者佳 3.具積極主動、責任心強、作風嚴謹、善溝通、重團隊精神。商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.稽核作業 2.異常事件處理及管理、風險管理 3.具溝通協調、思考、問題分析與解決、積極負責及團隊合作等特質 4.具備統計、熟悉電腦OFFICE等基本能力 5.具有稽核或醫療背景等相關工作經驗尤佳醫務管理學類,商業及管理學門,社會服務學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.一般公司帳。 2.負責應收帳款、庫存帳。 3.文書處理 月薪32000起

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1. 海內外內控流程規劃及稽核進行。 2. 配合會計師各項查核作業 3. 公司現金、有價證券、票據、存貨、固定資產等財物之盤點、抽點等查核。 4. 貨運收款、營運成本、材料、營業、人事、文書等經營管理及法令規章執行檢核。 5. 採購發包稽核 各項資產之購入、出售、報損、比價、議價、驗收等過程之會同或調查與評估。 6. 年度營業計畫執行之調查與評估。 7. 遵守會計內控制度執行財務事項。 8. 配合營運合規事項規劃,風險評估 9. 專案支援

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.一般稽核程序制度之建立、執行、修訂 2.編訂及執行公司年度稽核計劃 3.編製查核工作底稿、呈報稽核報告及異常事項之追蹤 4.協助進行內部評估與控制及修訂相關管理辦法 5.溝通協調及解決各部門間之流程或作業問題 6.其他主管交辦事項會計學類,財務金融學類,一般商業學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

1.依據公司既定政策或目標執行年度稽核計畫 2.獨立執行稽核作業(審計稽核底稿編製、稽核報告與改善建議方案、事後改善追蹤、檔案管理) 3.風險辨識、分析、驗證、流程協調及問題改善(檢視原始文件與憑證) 4.透過資料處理分析,驗證發生事件之真實性與合理性 5.年度子公司內控自評問卷更新、發放和收回 6.主管交辦事項商業及管理學門

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

年度稽核計畫執行(包含各事業部、行政幕僚及國內、外子公司查核) 及負責專案稽核 1.三年以上會計師事務所經驗或公開發行公司五年以上經驗 2.具國際內部稽核師、會計師證照者佳會計學類,資訊管理學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19

Job Purpose: 1. To support the profitable growth of the Secured Lending products (Mortgage Loan & Trust Lending) in the Consumer Banking business. 2. To frame the lending policy, Risk Appetite framework; bureau and score use strategies, portfolio analysis in TW. 3. To ensure controls over implementation of policy. Ensure that the adequate infrastructure (scorecards, systems, validations, MIS etc) is in place to manage portfolio properly. 4. To design and execute tests that will enable future growth, strategy optimization, expense savings, or process enhancements. 5. To ensure compliance with Regional/Group Policy and relevant risk related regulations; ensure compliance with local regulation. Key Accountabilities: 1. To roll-out/enhance the credit lending framework including policies, processes, MIS, controls, etc for the Secured Lending business in TW. 2. Monitor and validate credit policies, processes, MIS, controls across program and customer lifecycle. Develop tracking standards and review actual results versus benchmark/target with full analyses of any variances. 3. Working with the Group/Regional Risk teams in evaluating policy change requests and further implement and execute policy strategies. 4. Identify opportunities to enable digitalization and innovation in credit cycle management processes in acquisition, data analytics and portfolio management. 5. Support strategic vision for a new operating model in CBG Credit, focusing on innovation, analytics and future-skilling. Job Duties and Responsibilities: 1. Manage policy / processes for Secured Products (Mortgage Loan & Trusting Lending) 2. Co-work with BU in the preparation & implementation of product programs for Secured Products. 3. Facilitate regular asset quality reviews with provision of analytics insights to identify risks/ opportunities and recommend relevant actions 4. Ensure credit policies and program risk acceptance criteria are reviewed regularly, with timely updates for proactive adaptation to changes in legal /regulatory requirements, business strategies, market environment or portfolio performance 5. Drive portfolio management initiatives through the credit cycle management framework by working in partnership with product managers, credit systems team, credit operations team and collection team 6. Work in partnership with credit systems support team to implement key credit policy criteria in relevant credit acceptance & evaluation systems 7. Escalate on timely basis significant risk issues to business management and manager for taking appropriate remedial actions 8. Ensure timely completion of RCSAs including appropriate action plans to address identified control gaps 9. Ensure issues/action plans arising from Risk & Control Self-Assessments, risk events, KRIs, regulatory inspections or other risk issues are properly followed up. 10. Provide support to ongoing/pipeline digital lending projects including Ecosystem partnership initiatives.商業及管理學門,經濟學類

應徵人數|1-5 人

2024/04/19