職缺描述
(職位概要) 作為集團稽核經理,負責規劃與執行集團內部的稽核制度。你的使命是透過獨立的風險評估,確保集團營運符合法規與集團標準,優化營運效率,並針對潛在的營運風險提供改善建議,協助集團達成永續經營目標。 (核心職責) 1. 稽核制度與年度計畫 - 制定與執行年度稽核計畫,針對營運面、財務面及資訊面進行風險評估。 - 建立及優化集團內部控制制度,確保符合公開發行或上市櫃法規要求。 2. 採購與供應鏈稽核 - 審核採購招標流程、供應商評選機制及大宗原物料合約,確保交易公正。 3. 風險控管與弊端查核 - 針對重大舞弊案件進行專案調查,並提出具體的懲處建議與預防措施。 - 監控內稽內控作業之落實,追蹤缺失改善進度。 4. 跨部門協作與彙報 - 定期向董事會及管理階層提交稽核報告與管理建議書。 - 擔任內外稽窗口,對接外部會計師事務所之審計作業。
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