職缺描述
1. 負責集團查核工作,根據年度稽核計畫實施稽核行動,了解及改善內控機制、監測公司營業運作,控制管理風險 2.負責修訂相關制度,定期檢查各部門內控制度更新及執行情況,審視和決權限表以及內控自行自評作業的推行、覆核及追蹤 3.負責集團法律法規的遵循工作,與會計師溝通審計內控相關問題,配合證交所完成內控審計工作以及年度應揭露或報備事項 4.依據年度稽核計畫,執行各項作業流程稽核,並出具稽核報告 5.定期向獨董報告稽核業務及列席董事會相關會議 6.公司治理評鑑作業 7.配合會計師進行內控相關查核 8.熟悉上市櫃公司相關法令 9.其他主管交辦事項 10.符合金管會公開發行公司內部稽核人員資格 11.需熟鼎新
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