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*有製造業的會計管理職及現場相關經驗,達五年以上 1. 傳統製造業成本會計規畫、建置 2. 審核料品進耗存流程及相關單據 3. 維護成本結轉流程 4. 以ABC成本分攤人工、製造費用,以完成相關成本表 5. 完成例行成本結算與各項成本分析報表編制 6. 成本差異分析 7. 負責收入、成本、費用的審核及監督,及時核對應收、應付、預收、預付等款項及往來帳 8. 提供公司各項財務相關分析及報表,並針對異常科目做分析處理
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1.依院方指示擬訂院內各項內控稽核計劃與落實執行各項稽核作業。 2.依院方指示審查與稽核人事、採購、庫存、財產等各項院內財物運作現況,提出評估報告與改善建議。 3.查核各部門標準作業程序與作業落實執行現況,提出評估報告與改善建議。 4.彙整呈報各項稽核作業結果、現況問題評估分析、擬訂改善方案暨改善執行成效追蹤。 5.制訂醫院內控內稽制度暨落實執行方式等,並確保稽核作業品質。
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【工作內容】 1. 內部控制及內部稽核制度的推動、制定增修與執行。 2. 內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。 3. 稽核作業之策劃、呈核。 4. 內控自行評估之計畫、推行、複審、改善、追蹤及提報董事會通過「內控聲明書」辦理及上網申報。 5. 依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之評估及改善建議。 6. 定期向董事及各監察人報告稽核業務及並列席董事會報告。 7. 董事會、董事長及董監事指示之內部專案稽核業務。 8. 依據年度稽核計畫加以稽核,於查核完畢作成稽核報告並檢附相關文件,呈報所見缺失以及改善建議等,並繼續追蹤改善情形。 9. 其他臨時交辦之稽核業務。 【工作時間】09:00-18:00 周休二日見紅休
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1. 公司年度稽核工作計劃的擬定與執行 2. 稽核報告之呈核、建議與改善事項之追蹤,以確保內部控制制度的有效執行。 3. 專案查核、各廠與海外子公司營運稽核等規劃與執行。 4. 負責稽核工作相關之主管機關公告申報事宜。
